你好,同学 直接冲回 借应交所得税 贷所得税费用

第一季度有点盈利,所以在做所得税申报表时涉及有预缴所得税款,但是以前年度有弥补亏损,所得税申报表里面的可弥补亏损方框里为何填不了数据呢?需要怎么操作可以填写弥补亏损的数据呢
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
请问老师,我一季度的财务报表有利润,计提了所得税,申报企业所得税的时候弥补以前亏损,现在不交税了,那我下个月做账的时候,分录应该怎么写,应缴所得税里面得数应该咋填
第二季度亏损,没有交企业所得税,第三季度有利润,就计提了企业所得税,可是申报的时候是填年累计额,这样子就会把第二季度的亏损弥补了,现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办?是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗?
老师,如果收到的政府补贴,去年用的净额法,今年为了核算的准确性,改为总额法,这个需要这说明吗?
公司变更法人,或者变更营业范围,刻章或者缴税的费用,可以税前扣除吗
老师请问下,就是会有经常性的固定资产清理 然后季报时,增值税和所得税收入比对就会不通过,会风险提示,这个可以这样处理,减少这个麻烦吗
您好老师,我公司是小规模季度申报增值税由于开具红字发票红字价税合计金额-1.5万,那我在填报申报表该如何填写
我们是二手车销售公司,请问我们公司是不是开票超过500万(自己公司开的和二手车市场开的之和)就是一般纳税人了?
退休后一个月10000元聘用工资,每个月交多少税?按年度缴税交多少?
老师,我想请问一下财付通的无票收入应该怎么申报?
老师,公司办公室有一个工作人员,公司解聘他的劳动合同给予的补偿金,怎么写分录?
建筑行业暂估成本2000多万,实际几百万,明显增值税税负号,企业所得税税负底,往来账款也挂的很大一直挂着没发处理,我做这个会计是不是风险很大?
老师,2025年我们有装修的摊销费,再做汇算清缴的时候表资产折旧摊销纳税表需要填写吗?
报表里面的数字咋填
应交所得税金额减去这个数据