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请问,因为之前税务系统好像没核有印花,就一直没申报,现在系统出了新版本,我看到有印花税了,现在补报1-3月的,就按1-3月收到的全部进项票和开出的全部销项票申报印花可以吧?

2024-04-11 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-11 10:46

您好,对的,这个的话就可以的这个

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快账用户4075 追问 2024-04-11 10:49

进和销都是按不含税计算还是?

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:49

嗯对,都是按照不含税的

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您好,对的,这个的话就可以的这个
2024-04-11
你好可以的,补在第四季度,现在在不23-25年的印花税全国
2025-12-10
我之前说过了,进销存里面调整一下你的退货税率
2019-08-05
如果进项发票对应的业务属于印花税应税范围,就不能 0 申报,要按规定计算申报印花税;若不属于应税范围可以 0 申报,但要准备证明材料。不建议 4 季度合并申报 1 - 4 季度印花税,应尽快补申报 1 - 3 季度的,按季度分别如实申报。
2024-12-26
您好,确认差异273.10元(930.18-657.08)是否确实为10-12月漏记的利息费用。检查原始凭证(如银行利息单、手续费回单等),确保重新录入的数据准确。 若金额微小且不影响年报,可在24年4季度账务中调整,并在年报中合并体现: 借:财务费用-利息费用 273.10 贷:其他应付款-前期调整 273.10
2025-04-16
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