如果进项发票对应的业务属于印花税应税范围,就不能 0 申报,要按规定计算申报印花税;若不属于应税范围可以 0 申报,但要准备证明材料。不建议 4 季度合并申报 1 - 4 季度印花税,应尽快补申报 1 - 3 季度的,按季度分别如实申报。

我是个体小额免税店,以前都是商场带扣税的没做过税务申报,现在让自己税务申报,1季度的申报过期了要补办,刚开始做申报不懂,以前填表的时候填写一个月的我填成一年的,报数额肯定超过季度30万免税的额度了,①我会不会按填的补交税款?②税务局专管员是不是得去商场查账③我这种情况是不是可以选成定额的就可以自动申报了
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
专管员添加印花税 漏了添加买卖合同印花税 现在才添加上去 按季申报的 之前添加的是建设合同是按年申报 换了新系统我没找到核定的税种是否添加完整了 现在不给按年 按季度的话 现在核定的 那我是不是要补申报1-3季度呀
专管员现在帮核定的印花税,按季度申报,核定日期是从2024年1月1日起的,需要补申报1-3季度,1季度没有数据0申报,2季度申报界面就出现了进项发票金额,是否可以0申报?然后4季度的时候再合并申报
自然人股东股权转让企业承担了印花税怎么做账
老师,财产和行为税税源采集及合并申报怎么报?
老师,请问,锻压件的开票编码是多少
老师,一般纳税人,我们是酒店做餐饮的,卖二手厨具设备(固定资产),收入要不要缴纳增值税?几个点
今年第四季度财产和行为税印花税有买卖合同和营业账簿,俩不是一样的吗?只报买卖合同就可以对吧
老师,建筑业给员工上工伤保险都需要投供什么资料呀?需要提供身份证原件呜
未分配利润起初就是负数,如果年末有营业外收入,还用缴纳企业所得税吗
企业收到退保,分两部分钱:1)投保账户里含有本金和本金利息:2)红利账户里含有红利和红利利息。购买保险产品的会计处理:借应付职工福利/补充保险;贷银行存款。今年10月赎回的会计分录本金是原路还回,利息和红利应该什么做账?因为金额太大了,可以分批计入收入吗?
工厂采购3条生产线设备,目前只开了1条生产线。其余闲置生产线折旧费是否计入管理费,开了的生产线12月份只生产了一天,还设备生产线的折旧费是按月计入制造费用还是按照天计入制造费用
想问问摘要这样写可不可以:本来要给我们提供12个月的服务,但是后来因为一些原因只给我们提供10个月的,但是那12个月的服务我们都计入了费用,今天给开出来了10个月的发票,退回了那两个月的钱,12月还没有结账嗯那么账上应该怎么调整呀?摘要写服务期限缩短调整记得费用那笔账可以吗
滞纳金怎么计算呢
这个是日万分之五哦
是从申报期下季度1日开始算吗 2季度没报 从7月1日算滞纳金?
是从超出截止时间开始的
2季度申报截止时间为7月15日 那么是从7月16日开始计算吗?应纳税额×逾期时间×0.5%=滞纳金金额 是这样计算吗?
对的 是这样计算的哦
这样补申报算逾期申报了吧 缴纳税金和滞纳金 还会有别的处罚吗?
同学你好 这个信用分还会减的哦