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应收账款有1236元是多开错票给别人,然后客户说票不作废,这1236也不付款了,入账是入的应收账款,现在这笔账应该怎么冲

2024-04-11 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 14:48

你好,你的意思是应收账款无法收回的,对吗?

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快账用户6582 追问 2024-04-11 14:48

对的,老师

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:49

那就借营业外支出%236 贷应收账款1236

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快账用户6582 追问 2024-04-11 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:51

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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快账用户6582 追问 2024-04-11 14:59

老师老师,这个能税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:59

这个是不能税前扣除的

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相关问题讨论
你好,你的意思是应收账款无法收回的,对吗?
2024-04-11
同学你好 直接冲收入就可以了
2022-07-11
你好 ; 那你就把无票收入 红冲分录了。 在按开票出去 做分录处理报税
2022-03-28
你好,对方多给钱的时候你怎么做的分录?
2022-02-02
借:应付账款-B 贷:应付账款-A
2024-09-19
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