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老师,您好,我们企业大型设备当时是1000万采的,现在折旧了395万,固定资产净值余605万,目前设备由于更新换代太老了,没有使用价值了,老板打算当废品卖出,估计能卖100万左右,这样具体改怎么入账?亏505万,是分摊吗?

2024-04-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-11 14:55

借:固定资产清理605 累计折旧395 贷:固定资产1000 借:银行存款100 资产处置损益505 贷:固定资产清理605

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:55

不用分摊,就这样处理的了

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快账用户9579 追问 2024-04-11 14:56

但是,我需要确认收入吧,老师,因为我要开票的

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快账用户9579 追问 2024-04-11 14:56

一个月亏505万正常吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:57

你开票也是按100万这个开,用的不是收入的科目

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:58

只要是真实的就可以

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快账用户9579 追问 2024-04-11 15:04

老师,但是我开票100万,我就需要确认收入100万啊,这个有什么涉税风险吗?老师

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快账用户9579 追问 2024-04-11 15:05

资产处置损益,最后结转到营业利润里吧,我账套上是营业外支出

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:31

你没有这个科目最后转到营业外收入

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借:固定资产清理605 累计折旧395 贷:固定资产1000 借:银行存款100 资产处置损益505 贷:固定资产清理605
2024-04-11
 你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理:     借:固定资产清理            累计折旧     贷:固定资产 2、销售固定资产:     借:银行存款     贷:固定资产清理     应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益:     借:固定资产清理     贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
2024-04-11
您好,这要是真实的情况,这个是可以的
2023-03-05
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