你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
老师,我们是一般纳税人,若购入的固定资产100万本来应计提折旧20年,但是现在只计提了3年,账上净值85万,但是现在由于市场的变化,对企业没多大用处,也卖不出去,只能以废铁卖了很少的钱,假设卖了10万,这个得话属于严重亏损,企业以10万交增值税,以75万税前扣除,合适吗?需要向税务局报备吗
老师,您好,我们企业大型设备当时是1000万采的,现在折旧了395万,固定资产净值余605万,目前设备由于更新换代太老了,没有使用价值了,老板打算当废品卖出,估计能卖100万左右,这样具体改怎么入账?亏505万,是分摊吗?
老师,您好,我们企业大型设备当时是1000万采的,现在折旧了395万,固定资产净值余605万,目前设备由于更新换代太老了,没有使用价值了,老板打算当废品卖出,估计能卖100万左右,这样具体改怎么入账?亏505万,是分摊吗?
公司购买二手车需要计提折旧吗,最低折旧年限是多少
职工福利费,工会经费和职工教育经费这三个扣除标准的工资薪金总额,那工资薪金总额是实发工资数还是应发工资数呢?
老师,我申报企业所得税的时候,上面提示已发放的工资薪金大于个税申报系统里工资但是我发放实际工资才200多万,申报工资提示300多万,根本没有大于,这种是什么情况,可以直接不管,申报吗
请问这个差额我应该在哪里查呢
老师,请问我们收到对方打款过来15万,备注是房租,不过没有开票,请问要不要申报印花税?
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行从4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把1949.08元扣掉了,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,请问一下老师这个怎么处理呀?
你好,a公司和b公司是同一个法人,都是制造业,但是股东不一样。a公司有新建厂房,为了达到政府投资的要求,b公司要购买生产设备,b公司会让供应商开票给a公司,等政府投资评定过后,a公司再把设备开票给b公司,这样子操作是合规的吧?
老师,麻烦问一下个体工商户定期定额需要缴纳印花税嘛
老师,办税员可以开发票吗?
老师,我们公司收付款都用老板个人户。都是老板自己在操作,请问有办法可以让财务用老板的号付款吗?毕竟老板比较忙
老师,我本月亏505万,需要分摊吗?还有开票100万,需要确认收入啊。老师
您好,分摊?按照我上面的分录入到固定资产处置损益的呢。上面有确认收入的分录呢。
那我申报上的数据和所得税收入就不一致啊
我一个月账上亏505万,这样需要分摊吗?
您好,处置固定资产是会造成增值税的收入和所得税的收入不一致的,说明情况即可,属于正常的、你说的分摊指的是分摊什么?我不太明白您的意思?
我固定资产净值605万,买了收入100万,这样不是亏505万吗?
您好,亏了,然后呢?一次性计入了损益了的呢。看分录呢。
我知道啊,本月报表上营业利润,亏505万,正常吗?需要分摊吗
您好,挺特殊的,但是你实际上就亏了这么多,没办法呢。分摊,怎么分摊?
老师,我执行的是小企业会计准则
您好,没有固定资产处置损益,计入营业外支出