学员,您好。对于这种账实不符的情况,我建议梳理下,出现库存为负数的情况多半是出库选择的时候选择错误,这种情况应该计入待处理资产的,向上报批,领导决定怎么处理吧。对于临期的该报废就申请领导该报废的就报废吧,这样你账务处理才是清晰的。
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我们公司是做整体卫浴产品的,这两天过来公司就赶上了仓库盘点, 一方面产品品类比较多,货物多,盘点工作量大; 另一方面,每个月的许多品类都有很多的差异,找差异需要花费很多的时间,有差异的产品目前是一个一个的到仓库再盘一遍,有时在出库系统查询之后再实盘。 问了仓库他说是历史遗留问题,说因为之前的差异一直存在,所以每个月盘点总有差异。 我觉得是仓库管理流程有一定的问题: 同一品类的货物没有堆放在一起,有的货品标签没摆放在外面导致盘点不易,有的不是售卖的产品东西放在仓库,没有单独标示; 需要做样品的也没有标出来 。 还有,有的订单管理员没有及时将出库产品及时录入系统,造成账实差异。
新入职会计,今天盘点仓库实物,发现和软件上库存数量各品种相差巨大,之前制单员库存实物还有许多负数,而且库房还有许多过期临期食品也没有报损,工作中许多销售后相同价格不同商品按同一品种出库的,完全混乱了,而且现在每天还在出库入库流动中,我感觉我这样盘点实物数没有意义
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
问题是之前没有帐,实物都不准确,老板娘收付款,我新入职也没有财务资料交接,怎么办
就在现有的基础上根据实盘数来入账,经过老板的同意,就重新起账。
那如果重新起帐的话,我目前就只有库存商品这一个数据
有银行流水吧,按这个来清理吧,很多都要通过银行流水来的。
那期初建账只把库存商品数量金额输入?
你这期初数能倒推出来吗?
怎么倒推?
实盘数-入库%2B出库=期初数
应该是可以的吧,那么我重新建帐,也还是只有一个库存商品的期初数,这一个期初数就可以开帐了?
其他银行存款、往来款科目都没有吗,未分配利润那些都没数据来源吗?
财务报表至少一期比较期间。
之前就没有帐,那还需要倒推库存商品期初数吗?还是就从盘点数开始重新建帐
只是把库存商品做出来意义也不大,因为一张报表涉及的科目太多了。
那我应该从哪着手重新建帐
先把今年这个接手开始的数据搞清楚吧。
具体要搞清楚哪些数据?
应该说你要把资产负债表涉及到的科目都要搞清楚到底涉及没有,余额是多少。利润表中损益类的科目你看通过银行流水能不能清理出来。现金流量表看你们是不是使用小企业会计准则(如果是的话,可以不管)。
就是个体工商户,几个车送货下乡收款,有的款通过扫码入了老板银行帐户,另外收的现金回来上交,供应商的货款也是老板自己支付,之前从来不盘存,不晓得盈亏多少,今年想请会计做规范的帐目,哪里收集数据?怎么办?
这个确实不太好搞呢,你这属于公私不分。要么你就从公司银行账户开始做账,以前的你可能也没法去追溯了。