您好!就是预交多交了,最后发现不用交这么多,这时就会有退税 如果没调整,那不会有差异的

老师 我想请问一下个体工商户的相关政策,就是现在我开票都免税,那在什么情况下我需要交个人所得税?是在有盈利的情况下吗?还是其他情况下;还有就是今年的汇算清缴好像没有所得税要求,我直接报0利润可以吗?
老师好!我想问下,我们公司一季度缴纳了所得税,然后整年下来利润是负数。我现在在年度汇算清缴,如果我不想退税,是不是要进行纳税调整?调整后全面利润只要大于0就可以?还是必须大于已交所得税的所得额才可以?
老师,你好!现在的季报所得税报表改版了,必须要求所得税申报表和利润表的最后的利润总额一致,但是又不想预交,怕后期不开票,或者有其他的费用,最后要退税,退税就得cha账,所以不想预交,有没有什么合理的办法,可以在最后一个季度预交所得税?
老师,所得税每个季度预缴,什么情况下会多交?就是我们现在汇算缴清发现要退税,但是也没调整其他任何项目,就是最后利润总额算下来多交了,想不通
老师。我们第一季度收入少,利润总额为负数。。现在第二季度收入开票多了。利润总额为正了。那我是不是第二季度要交企业所得税了???后面年度汇算清缴肯定会退税。因为第一年是亏损。。我现在要怎么做才合适。我不想退税。
发现多缴纳企业所得税了,怎么办
请问老师:小规模纳税人经营租赁业务收租金征收率是3%,现在税收政策是经营租赁业务使用3%征收率减按1%征收增值税,开发票可以直接开具1%的征收率吗
公司是养猪企业,请问要交印花税吗?
公司和消防公司签订的合同印花税税目选择什么?
对方户名是“平安银行平台交易资金待清算专户(抖音) 摘要是,货款提现,这是抖音的收入,通过这个平台的嘛
你好,1月9日收到客户货款10万,,当月既没送货,也没开票,按今年新增值税法,这10万算纳税义务发生时间,1月所属期得报未开票收入10万?是这样吗?谢谢
个体工商户经营所得申报后怎样作废。
老师,12月份已结账报税,今天收到1张红冲发票,是上25年11月份员工出差住宿费发票(已记入费用),这个要怎么处理呢?谢谢老师
老师 请问总分公司怎么报企业所得税?在电局上怎么填报表?是分公司的报表合并到总公司的报表一起报送吗?
员工出差开进来的油费怎样做会计处理
为啥会预缴多了
您好!就是预交的时候有些优惠还不能享受,所以多交了税
我们当时年底是算了所得税税负的,基本是0.1%,结果现在成退的了
不是优惠的问题,都是一样的税率
您好!那你们有没有研发费加计扣除?都没有的话不会有差异, 或者你们预交的时候不是小微企业,汇算清缴的时候变成小微企业了?
都不是这问题,是不是因为4季度利润为负导致的
我就是想不通里面的原因
您好!四季度亏损,最后导致全年亏损,那也是会导致预缴多了的