您好,14120.97%2B145631.07%2B125277.23=285029.27,没满30万,在 2行填 14120.97,10行填145631.07%2B125277.23 本季度应交增值税 423.63,减免表不用填了
2020年小规模纳税人减至1%纳税,小规模企业第三季度只开了含税10000万的普票,按要求不含税部分为9900.99,应纳税部分为99.01。现在做报表,因为整个季度没超过30万销售额,享受免增值税政策,报表怎么填呢,还是填增值税报表第11栏,自动跳出来税额为297.03,不是应该是99.01吗
小规模纳税人23年度开具房屋租赁发票含税金额60万,5%税率,适用23年小规模纳税人减免增值税政策第一大条:自2023年1月1日起至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税吗?我是第1季度开了10万、第4季度开了50万。然后在第1季度开了水电票含税额41783.29,第4季度开了水电票含税额81986.76,水电发票税率1%,这个享受减免政策吗
小规模纳税人,这个季度又开了普票4000元,专票1%的开了40000元,3%的开了50000元,总的没有超30万,这个申报表要怎么填呢?
老师,请问一下,我们是小规模纳税人,3季度开出发票不含税459667.32元,4季度开了不含税发票170920.8元,然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元,还作废了3季度的发票217821.78元,这个月应该怎么报税呀,我登录电子税务系统,增值税报表本期数没有显示数据出来
老师,我是个体户,小规模纳税人,这个季度开了含税3%的专票14544.6元(14120.97+423.63);含税3%普票150000元(145631.07+4368.93);含税1%普票126530元(125277.23+1252.77)享受30万没免征增值税政策,我该怎么填报这个季度得报表呢
老师,去年成本结转少了发票是之前取得的,今年多转一部分做到以前年度损益调整,申报去年的企业所得税汇算清缴时给他直接记到去年成本里,今年申报时不影响今年成本可以这样做吗
您好,总公司资质可以给分公司招投标用,但业主结算必须要分公司开票对吧?
老师就是工会经费是根据什么来交税的?
这个为编写著作所花费的资料费 5000 为啥是影响我们的这个数字不管对吧
老师,请问什么是企业账户信息?指的是不是开户行
工程安装公司开具的发票内容是:劳务*劳务费,简易计税方法是-1%征收率的货物及加工修理修配劳务,是35kv~110kv输电线路通道隐患监控值守运维服务,是否需要缴纳印花税,如果需要缴纳按照什么税目
老师,这题是不是有问题?这是多选题,答案只有一个b,这个选什么呀?
老师,您好!之前增值税有留底,实际缴纳的增值税会少,那我现在未交增值税的余额不对,怎么办?
老师,问一下卖瓷砖。开13个的专票,收8个点的钱。这样可以吗?对方为什么这样做呢
老师销售发货没开票结转陈本么?
我填完后,跳出这个,是哪里错了吗?
您好,咱开的专票金额不一样的,是不是自已统计错了呀
这是我从电子税务局导出来的,没错呀
您好,确实是对14544.6呢,快打税务大厅的电话,让他们在后台确认一下,这个提示出错了