那就是你们这个钱其他方给你们支付的是这意思吗是代替你们支付的吗?

老师,你好!我们去年有一个定单,出口的,已经出货给客人,走了报关,但是客人收到货后不满意,取消这个订单,然后这个款也不要退,就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款,今年这个客人下了一个订单,付款时就少付了去年那个订单的费用,这个账要怎么操作呢?客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了,供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除,这个供应商是月结的,我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师你好,就是我们公司就是今年然后是嗯5月份,然后就是收回了一笔款项,嗯,但是这个款项嘛,它其实是不走对公的,但是已经开出去发票了,然后但是一直挂着应收账款也不行,然后我就说把它冲平吧,我们只能用以现金收款的方式冲评,这样的话你看现金收款我开一张收据行吗?证明收了对方的现金了,现金大概就是有1万多的有,有3万多的,是不是这样的都不合规啊,但是没办法,我们这个走不了对公
请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用,但对方发票已经开过来了,并且,我司认证抵扣,我司直接在货款里扣除了这笔损耗,相当于对方开全额发票,我们付款扣除了这笔损耗来付款,这样帐就对不上,对方要求我们开回发票给他,但我们公司又开不了加工费,对方也说开不了红字冲,这个要怎以办?
老师,您好,我想请问一下,我们是建筑劳务公司,负责施工的,去年12月签了一个项目合同,对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上,在2023年3月份我们开了240万的发票给对方,剩下的没开,后来对方说这个项目做不了这么多量,现在要我们把760万(1000-240=760)的劳务款退回给对方,但是要求我们转到他们另一个公司账上,说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款,他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款,这样操作可以吗,涉及风险吗?
老师你好,是不是小规模纳税人的现金流量表可以不填
12月,要计提招待费调增部分吗
公司购买的黄金开了专票,账务处理是库存商品进项,银行存款,现在黄金卖了只能付私人账户,现在在法人账户上,怎么入账
老师你好,请问我们建筑公司,购买的材料借:工程施工-直接材料5万贷:银行存款5万。结转成本。借:主营业务成本5万 贷:工程施工5万对吗?
嗯,老师申报个税的时候,我总金额是跟报表的薪资总额填的一样的,但是提交申报后累计收入比报表上的少。这是正常的吗
享受国普政策后 购买的电器的发票可以报销吗
老师,我公司什么票都开回来,做账的时候可以筛选哪些入帐哪些不入帐对吧?
老师,仓库换灭火器是什么费用
老师,电子税务局自动带出贷款服务的增值税金额,我们也没有开出利息收入的发票,这个要怎么做分录呢?
老师,A公司申请政府研发项目,包含A公司共有三家企业联合申报,并签了三方联合申报协议,并收到财政专项资金。A公司要以自筹资金支付给其中一家企业项目经费,请问收到自筹资金方的企业要开什么内容发票?
其他方和我们无关系的,对方的意思就说他们出个收据证明,这笔账就算结清了
那您就根据您实际情况写就行,你比如说代替付款等等。
不是我们要求写,是对方材料商说他们提供证明,让我们这笔账就这么结束了,我们这边做账可以做嘛,关键第三方支付和我们没关系啊
这笔业务核销了咱们往来没有了,咱就可以进行账务处理。
那你现在找出原因就行了,就是没有任何原因,咱这个钱不用往外支付,咱直接寄到营业外收入就没问题。
我们不用支付了这笔钱就是转到营业外收入。
不用支付的原因就是第三方已经支付了。
那就是说材料商自己出个收据,我们不用支付就可以把这笔账结清了,结清后没有往来款了。那这笔账凭证 借:应付账款 贷:营业外收入
你好 是可以 分录对