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23年7月份入账工人保险费3000,借,管理费用-职工福利,贷,银行存款,24年3月份收到对方开除的专票,保费3000,税费180,会计分录应该怎么改,才能把这张发票抵扣掉

2024-04-12 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 13:35

你好,这个具体的是什么保险?商业保险的吗?

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:36

平安公司给工人买的雇主责任险

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:36

就是商业险

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齐红老师 解答 2024-04-12 13:40

这个不做福利费借其他应付款贷利润分配,未分配利润借利润分配未分配利润3000应交税费,应交增值税进项180贷其他应付款3180

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:46

为啥是其他应付款

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:47

也不需要通过以前年度损益科目调整,对吗

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快账用户9796 追问 2024-04-12 13:48

去年7月份那个凭证需要调整吗

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:03

你好,随便一个往来科目都可以,你自己选择,你也可以用其他应收款。 小企业会计准则用利润分配,未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整。

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快账用户9796 追问 2024-04-12 14:05

这种订正的,摘要应该怎么写

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:06

冲某某业务 调整某某账务处理。

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快账用户9796 追问 2024-04-12 14:18

借其他应收款3180 贷以前年度损益调整3180 借以前年度损益调整3000 应交进项税180 贷其他应收款3180

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快账用户9796 追问 2024-04-12 14:19

这样对吗

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齐红老师 解答 2024-04-12 14:19

可以的,可以这么做的。

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你好,这个具体的是什么保险?商业保险的吗?
2024-04-12
你好,同学,账务处理具体如下 1、借管理费用工资30000 管理费用福利费4200 贷应付职工薪酬工资34200 借管理费用劳务费3000 贷银行存款3000 借管理费用保险费300 贷银行存款300 2、借销售费用广告费10000 贷银行存款10000 借销售费用工资20000 销售费用福利费2800 贷应付职工薪酬22800
2023-11-19
借:应付职工薪酬-工资   30000 贷:银行存款 借:管理费用-工资 30000 管理费用-福利费    4200  管理费用-社保   3000 贷:应付职工薪酬-工资    30000       应付职工薪酬-福利费    4200     应付职工薪酬-社保    3000 借:销售费用-工资   20000 贷:应付职工薪酬-工资   20000
2023-11-19
你好!发票是今年的计入今年的费用,退款应该是通过以前年度损益调整不可以冲减今年费用
2023-11-24
。用120000÷24个月,就是每个月的工资。
2023-01-05
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