你好,这个具体的是什么保险?商业保险的吗?

老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
老师,22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右,当时会计记账分录,借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月,每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况,这样做不对吗?该怎么入账才好?麻烦老师指点迷津,谢谢!
某企业2020年5月份发生下列期间费用:-|||-1、5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付-|||-待业保险金300元;-|||-2、5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计-|||-提相应的福利费2800元;-|||-3、5月18日,销售产品支付运输费2000元;-|||-4、5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;-|||-5、5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;-|||-6、5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元。-|||-完成账务处理。
某企业2020年5月份发生下列期间费用:-|||-1、5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付-|||-待业保险金300元;-|||-2、5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计-|||-提相应的福利费2800元;-|||-3、5月18日,销售产品支付运输费2000元;-|||-4、5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;-|||-5、5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;-|||-6、5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元。-|||-完成账务处理。
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
平安公司给工人买的雇主责任险
就是商业险
这个不做福利费借其他应付款贷利润分配,未分配利润借利润分配未分配利润3000应交税费,应交增值税进项180贷其他应付款3180
为啥是其他应付款
也不需要通过以前年度损益科目调整,对吗
去年7月份那个凭证需要调整吗
你好,随便一个往来科目都可以,你自己选择,你也可以用其他应收款。 小企业会计准则用利润分配,未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整。
这种订正的,摘要应该怎么写
冲某某业务 调整某某账务处理。
借其他应收款3180 贷以前年度损益调整3180 借以前年度损益调整3000 应交进项税180 贷其他应收款3180
这样对吗
可以的,可以这么做的。