你好,这个具体的是什么保险?商业保险的吗?

老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
老师,22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右,当时会计记账分录,借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月,每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况,这样做不对吗?该怎么入账才好?麻烦老师指点迷津,谢谢!
某企业2020年5月份发生下列期间费用:-|||-1、5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付-|||-待业保险金300元;-|||-2、5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计-|||-提相应的福利费2800元;-|||-3、5月18日,销售产品支付运输费2000元;-|||-4、5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;-|||-5、5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;-|||-6、5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元。-|||-完成账务处理。
某企业2020年5月份发生下列期间费用:-|||-1、5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付-|||-待业保险金300元;-|||-2、5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计-|||-提相应的福利费2800元;-|||-3、5月18日,销售产品支付运输费2000元;-|||-4、5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;-|||-5、5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;-|||-6、5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元。-|||-完成账务处理。
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
平安公司给工人买的雇主责任险
就是商业险
这个不做福利费借其他应付款贷利润分配,未分配利润借利润分配未分配利润3000应交税费,应交增值税进项180贷其他应付款3180
为啥是其他应付款
也不需要通过以前年度损益科目调整,对吗
去年7月份那个凭证需要调整吗
你好,随便一个往来科目都可以,你自己选择,你也可以用其他应收款。 小企业会计准则用利润分配,未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整。
这种订正的,摘要应该怎么写
冲某某业务 调整某某账务处理。
借其他应收款3180 贷以前年度损益调整3180 借以前年度损益调整3000 应交进项税180 贷其他应收款3180
这样对吗
可以的,可以这么做的。