可以的季度申报和年度汇算清缴申报它是两回事,年度的是5月31号之前做完就行。

增值税小规模纳税人按季申报增值税,4月份的时候申报了1-3月的增值税,那现在5月份了,但是不用再电子税务局申报4月份的增值税操作了对吧,只要把金税盘抄下税,汇总上传下数据然后直接清卡就可以了对吧
老师请问下 之前我们申报的增值税 附加税等都可以延缓缴纳 (属于制造业中小企业)为啥申报第三季度的时候显示截止缴费时间是2022年10月25日呢?第三季度就没有延缓了 之前不是才出来个政策 在原来延缓的基础上再延缓4个月 我们第二季度都延缓到2023年5月份缴纳去了
请教下老师: 1. 企业每月的财务报表,不需每个月要在电子税局申报上传是吧? 2. 是否有规定要求最迟多久一次要在电子税局上申报财务报表?还是在一个财务年度之内,任意时间上传财务报表都可以? 3. 必须要在每年5月底汇算清缴企业所得税之前,必须上传申报上年度12个月的财务报表? 4. 请问进入电子税务局,点击哪个菜单界面,可查看到之前各月份已申报上传的财务报表?
老师好,我想请问一下,如果我所得税汇算清缴的时候动了损益,比如调增了收入,但是没有动账,只是申报表调整项上调整了,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
一般纳税人什么情况下是采用简易计税
个人给公司开的劳务发票,跨月了,如何红冲呢
被税务稽查国际货物运输代理服务费,同步收到其他公司开来的六个点到搬运运输专票,要求我们补这些收到的专票的税金,这怎么处理
如果总公司是一般纳税人,分公司选择非独立核算,分公司能申请登记为小规模纳税人吗?企业所得税税率是多少呢
现在小规模可以开3%的普票吗,还是只能开1%得普票和专票啊
您好老师,小规模企业,去年12月份有暂估收入,这个季度报增值税的时候那个暂估过的数填在哪里呢
合伙企业的合伙人每月能不能做工资,普通合伙人和有限合伙要有区别吗
A和B 都是一个公司的两个银行账户,去年B公司借了10万块钱银行贷款, 然后现在A公司帮B公司还,还加上了利息850元,一起打给了B公司,B公司还上了贷款, A公司应该怎么做账? B公司应该怎么做账?
池塘养鱼,从小鱼苗开养,有哪些税收优惠减免呢
郭老师,请专业老师解答,,,建安工程,没开工,收到预收款,异地预缴完,注册地增值税要申报这笔收入吗吗吗