你好; 1. 是的。5月还没有到申报期; 要等着7月才报2季度的 ;是的

增值税小规模纳税人按季申报增值税,4月份的时候申报了1-3月的增值税,那现在5月份了,但是不用再电子税务局申报4月份的增值税操作了对吧,只要把金税盘抄下税,汇总上传下数据然后直接清卡就可以了对吧
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
我们公司4月份开了一直负数增值专用发票,4到6月份的增值税也申报了,现在要申请退税,具体怎么操作?在税务局电子网站上选了一般退抵税管理的退税申请误收多缴,但进去之后差不多要退税的发票,这个要怎么操作?
老师,1月是小规模,2月份就是一般纳税人,3月去大厅申报的1月的小规模的税,那我2月做账务处理,就要结转增值税了吧,直接结转不要先计提再结转吧?
老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?
那就只要抄下税数据上传汇总,然后直接清卡就可以了,因为没有申报增值税那直接清卡了数据不会丢失吧
你好; 是的。 不会的; 你本身不到申报期 ; 不会丢失的
我新接手1家公司,我看4月份申报增值税,税款所属期写的是1-3月,那这只可能是小规模纳税人对吧,1-3月的增值税已经申报过了,然后我点进去申报增值税提示图片所示信息,1季度的已经申报过了,这个提示不用管对吧
你好 ; 是的。不管即可 ; 因为你是小规模是季报的
我想再确认下,还能在别的哪个界面可以查看是不是小规模纳税人呢
你好 ; 电子税务局 -我的信息 -企业信息里面 - 有一个纳税类型 你去看看 如果写的非一般 就是小规模类型 ; 或者是去看增值税的申报表 上面表头会写 一般纳税人适用或者小规模适用; 你就可以判断了