同学你好有合同吗 没有合同要按价税合计的金额哦
老师,公司签订了一个合同,不含税金额合同总价是405万元,但是本季度开票金额只有5万,这种情况我也要按照合同总价405万缴纳印花税?没有优惠嘛?算下来印花税都有1215元了
老师,请问一下,我们是小规模纳税人,3季度开出发票不含税459667.32元,4季度开了不含税发票170920.8元,然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元,还作废了3季度的发票217821.78元,这个月应该怎么报税呀,我登录电子税务系统,增值税报表本期数没有显示数据出来
老师 我家是一般纳税人 属于生产企业 然后印花税是季报 税目是买卖合同 本季度开的专票含税价合计是409万元 不含税价是3619469.02元 然后这个季度抵扣的专票 不含税价是2536579.4元 税额是327800.81元 然后老师我想问这个季度印花税的计税依据这项 我按什么金额报吖?
老师我家是小规模纳税人,这个季度专票普票都开了,税率都是1% 开的专票不含税收入:602529.06 税额:6025.29 价税合计:608554.35 开的普票不含税收入:1574919.79 税额:15749.21 价税合计1590669元 我想问一下 我这个季度应该交多少增值税和附加税啊 具体怎么算的
请问老师,小规模企业,一个季度总采购商品1000元(普票1%含税价),当季商品卖出去了,我司开普票1%含税金额1010元(也就是不含税收入为1000元,增值税10元),那么我季度报税时首先不含税收入没超30万,免缴增值税跟附加税了;然后采购成本1000与我的不含税收入1000刚好相减后为0利润,那么也就是公司季度企业所得税也不用缴,请问我这样算对吗?
老师,您好,支付宝微信入哪个科目呢
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老师,那我再问一个问题,公司要付款给别人公司呢?是用付款申请单申请付款吗??
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你好老师,公司购买的鸡蛋鸭蛋可以抵扣吗
老师 合同就是开发票的数 如果按价税合计算的话 我是就按409万报就可以是吗?不用把抵扣的那些发票算里吧
同学你好 对的买卖合同的话是你们买入和卖出都要交的哦
老师 那抵扣的发票 也是要按含税金额算吗?就是409万加上所有抵扣发票的含税价…按这个数报?
同学你好 对的 也是按购进的价税合计金额一块报
好的知道了谢谢老师
就是买入时的购进发票价税合计和你卖出去的销项发票价税合计一块都要交印花税 所以这个叫买卖合同印花税 满意请给五星好评,谢谢
不好意思老师 还有个问题 那抵扣的发票里面有一些和生产没关系的 有些培训费住宿费之类的发票 那这些发票的钱就不用算里了吧
嗯 这些是不用算的