同学你好有合同吗 没有合同要按价税合计的金额哦

老师,公司签订了一个合同,不含税金额合同总价是405万元,但是本季度开票金额只有5万,这种情况我也要按照合同总价405万缴纳印花税?没有优惠嘛?算下来印花税都有1215元了
老师,请问一下,我们是小规模纳税人,3季度开出发票不含税459667.32元,4季度开了不含税发票170920.8元,然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元,还作废了3季度的发票217821.78元,这个月应该怎么报税呀,我登录电子税务系统,增值税报表本期数没有显示数据出来
老师 我家是一般纳税人 属于生产企业 然后印花税是季报 税目是买卖合同 本季度开的专票含税价合计是409万元 不含税价是3619469.02元 然后这个季度抵扣的专票 不含税价是2536579.4元 税额是327800.81元 然后老师我想问这个季度印花税的计税依据这项 我按什么金额报吖?
老师我家是小规模纳税人,这个季度专票普票都开了,税率都是1% 开的专票不含税收入:602529.06 税额:6025.29 价税合计:608554.35 开的普票不含税收入:1574919.79 税额:15749.21 价税合计1590669元 我想问一下 我这个季度应该交多少增值税和附加税啊 具体怎么算的
请问老师,小规模企业,一个季度总采购商品1000元(普票1%含税价),当季商品卖出去了,我司开普票1%含税金额1010元(也就是不含税收入为1000元,增值税10元),那么我季度报税时首先不含税收入没超30万,免缴增值税跟附加税了;然后采购成本1000与我的不含税收入1000刚好相减后为0利润,那么也就是公司季度企业所得税也不用缴,请问我这样算对吗?
小规模纳税人小微企业,录入完当季度的账了,怎么计提企业所得税,是先结转再看利润表中的净利润,用净利润*5%得出企业所得税,再去计提,再结转,再看净利润吗,然后导出三个报表,再去税局报税吗
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
老师 合同就是开发票的数 如果按价税合计算的话 我是就按409万报就可以是吗?不用把抵扣的那些发票算里吧
同学你好 对的买卖合同的话是你们买入和卖出都要交的哦
老师 那抵扣的发票 也是要按含税金额算吗?就是409万加上所有抵扣发票的含税价…按这个数报?
同学你好 对的 也是按购进的价税合计金额一块报
好的知道了谢谢老师
就是买入时的购进发票价税合计和你卖出去的销项发票价税合计一块都要交印花税 所以这个叫买卖合同印花税 满意请给五星好评,谢谢
不好意思老师 还有个问题 那抵扣的发票里面有一些和生产没关系的 有些培训费住宿费之类的发票 那这些发票的钱就不用算里了吧
嗯 这些是不用算的