你好,还需要填写的,无调整吧税收金额和账载填写一致就可以
老师,在做年度汇算清缴的时候,如果企业没有选择使用固定资产一次性折旧政策,那汇算清缴表中的“A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”还需要填写吗?
老师你好,在22年的时候调了一笔账,以前账上的固定的资产清理掉了但没有发票这个在汇算清缴的时候需要调增,但是汇算清缴时忘记调整了,23年汇算清缴时在做调整可以吗
老师好,如果23年工资项目没有需要调整的,我在汇算清缴的时候,还需要填写A105050表吗?
老师,我23年成本有一部分没收到发票,这样我需要在汇算清缴的时候做调整,我具体是应该填在纳税调整表A105000吗?这个表里需要填在哪一行呢?老师
汇算清缴的时候 人力资源的公司,A105050职工支出及调整明细表 劳务派遣工资需要填写在工资薪金支出栏吗
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
好的老师。老师A105050表里面的工会经费,是按工工资金额的2%缴纳的,会有税会差异吗?
比如我申报工会经费报表,每个月都是按工资的2%申报的,最后不就是没有差异?这个A105050表里面的工会经费是需要看每个月申报的工会经费数据吗?全年12个月加在一起
那还有个问题,我们小规模,没有给我们核工会经费这个税种,我在汇算清缴的时候A105050表里面的工会经费,是不是就不需要填写了?或者填写0
你好,按照2%申报工会经费,是无差异,不需要调整的。要把全年12个月的加到一起填写 没有实际发生,未核定未缴费不用填写的,都是0
好的,感谢老师指导。
不客气,祝工作愉快