关于发票问题,根据《上海市农药经营使用管理规定》等相关法规,农药经营单位在销售农药或提供农药服务时,应当向购买者或服务对象出具发票。因此,给予这些外请人员打药费,对方应当开具发票。具体的发票类型应当是生物农药制剂的税收分类编码为107020701的发票。 其次,关于账务处理,您可以将支付给外请人员的打药费作为劳务费用进行账务处理。具体操作为,将支付的费用记入“劳务费用”或相关成本科目,并在发票等相关凭证的支持下,进行会计核算。同时,确保相关凭证的完整性和准确性,以便日后审计和税务检查。 需要注意的是,如果您的公司是增值税一般纳税人,那么在处理这类费用时,应当注意区分是否可以抵扣增值税进项税额。通常情况下,如果外请人员提供的是增值税应税劳务,并且您公司取得了合规的增值税专用发票,那么这部分费用是可以抵扣增值税进项税额的。
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司跟一家装饰公司签订了协议,就是装饰公司介绍单给我们,然后我们给对方公司服务费,服务费是打到对方公司账户的,对方会给我们开票的,这样我公司的账务需要怎么样处理呢?
我司因业务发展,与一家岗位外包公司签订了岗位外包服务协议,对方提供人员,为我司服务连接业务,协议约定我司在规定时间支付给外包公司相应的外包费用(外包员工劳务费及外包服务费)。其可提供两种发票:1劳务费发票(普通发票);2服务费发票(专用发票)。因我司是一般纳税人,我想开具专用发票抵扣进项,但不知开具服务费是否合规合理,请老师指点一下,万分感谢。
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
我公司是小规模纳税人 由于公司业务需要 需要找外面的人做事情 并且需要支付人工费 现在活路做完了 但是由于他们对公账户无法收款 就只能转给他们公司的法定代表人代为收款 发票是开的他们公司 其中还有一份委托收款委托书 请问这样操作可以不?
老师,本司为农业公司,与其他公司签约打农药服务,但由于人手不够,请了外面的人一起打药,请问给予这些外请人员打药费对方是否要去代开发票?开什么类型的发票?账务处理是怎么样的?
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
对方是个人,当劳务费处理他们去开发票不是有20个点的税吗?
是的,如果每次收入不超过4000元,可扣除800元;超过4000元的,可扣除20%的费用。具体的税率则根据个人所得税法的规定执行,税率范围可能在20%到40%之间
叫他去开发票有20个点的税他肯定不愿意,后续如有需要帮忙肯定不愿意,没有其他办法了吗?
正规的业务合法方式,只有这个哦