关于发票问题,根据《上海市农药经营使用管理规定》等相关法规,农药经营单位在销售农药或提供农药服务时,应当向购买者或服务对象出具发票。因此,给予这些外请人员打药费,对方应当开具发票。具体的发票类型应当是生物农药制剂的税收分类编码为107020701的发票。 其次,关于账务处理,您可以将支付给外请人员的打药费作为劳务费用进行账务处理。具体操作为,将支付的费用记入“劳务费用”或相关成本科目,并在发票等相关凭证的支持下,进行会计核算。同时,确保相关凭证的完整性和准确性,以便日后审计和税务检查。 需要注意的是,如果您的公司是增值税一般纳税人,那么在处理这类费用时,应当注意区分是否可以抵扣增值税进项税额。通常情况下,如果外请人员提供的是增值税应税劳务,并且您公司取得了合规的增值税专用发票,那么这部分费用是可以抵扣增值税进项税额的。

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司跟一家装饰公司签订了协议,就是装饰公司介绍单给我们,然后我们给对方公司服务费,服务费是打到对方公司账户的,对方会给我们开票的,这样我公司的账务需要怎么样处理呢?
我司因业务发展,与一家岗位外包公司签订了岗位外包服务协议,对方提供人员,为我司服务连接业务,协议约定我司在规定时间支付给外包公司相应的外包费用(外包员工劳务费及外包服务费)。其可提供两种发票:1劳务费发票(普通发票);2服务费发票(专用发票)。因我司是一般纳税人,我想开具专用发票抵扣进项,但不知开具服务费是否合规合理,请老师指点一下,万分感谢。
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师,本司为农业公司,与其他公司签约打农药服务,但由于人手不够,请了外面的人一起打药,请问给予这些外请人员打药费对方是否要去代开发票?开什么类型的发票?账务处理是怎么样的?
老师,我们公司跟其他公司签打药合同,但由于人手不够,外请人打药,我们付款给这些外请的人,他们是不是要去开劳务发票?劳务发票20个点他们肯定不愿意开。还有其他办法吗?另外有一个人打药得到的总额为1.6万,但他欠我们公司款3万元,我直接可以用这1.6万冲账吗?还是要扣掉税点才可以冲
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
对方是个人,当劳务费处理他们去开发票不是有20个点的税吗?
是的,如果每次收入不超过4000元,可扣除800元;超过4000元的,可扣除20%的费用。具体的税率则根据个人所得税法的规定执行,税率范围可能在20%到40%之间
叫他去开发票有20个点的税他肯定不愿意,后续如有需要帮忙肯定不愿意,没有其他办法了吗?
正规的业务合法方式,只有这个哦