你好,一般是不填写的,除非特殊的业务 出口发票就是公司开具的普票的号码

老师你好,我在出口退税申报系统填进货明细数据录入时,我先从税务局发票认证信息下载,然后到导入到出口退税申报系统里,在认证发票信息处理能看到刚倒进来的几张发票。请问怎么能关联到进货明细申报数据那里去喔? 我这个是外贸企业的单机版。
你好,老师,出口退税智能配单中,基本信息里面的业务类型代码,跟出口发票号填什么
你好,老师,外贸出口退税操作,使用“报关单逐项配单”时,选择发票信息,上方出现所属期,申报批次,关联号,这三个信息是自动带出的吗?如果不是,去哪里找或者按照什么怎么填?
请问老师,我们预收了2500货款,对方不要货了,退回来了,我们当时也没有开票,这个账务怎么处理呢?谢谢
公司出售固定资产房屋给个人。购入价50万,卖出价30万。这个我们应该怎么开票?
有一张增值税专用发票,项目是谷物加工品*有机五常大米,这个进项税可以抵扣吗?
请问老师对公户扣费用途写的对公结算套餐怎么写分录呢
老师好,物业公司,应发工资:基本工资+保险+管理费+税金+福利,实发工资只有基本工资,其他几项都是个人承担了,这种情况我应该怎么记账? 计提和发放
老师您好,我们公司勾选了小规模时期的进项税,现在做进项税额转出,在申报表里面填写本期进项税额转出的情形,是选“其他应作进项税额转出的情形”还是选“异常凭证转出进项税额”?
老师:请问现在申报12月份财务报表,企业所得税要不要计提
老师麻烦问下,按季度申报租赁合同印花税,计税依据季度租金额吗?还是只看合同?
老师,收不回来的应收账款一直挂着,想平账,会计分录怎么做?
我们小规模单位,生产酱油,一部分租的厂房和设备每年支付13万多,一部分我们自己花出去的9万多,自己花出去的记到固定资产并计提折旧,租的支付的租赁费,我们是记到制造费用还是记到管理费用—厂房租赁费,应该记到哪个里面呢,不明白
所属期是填本月还是出口当月?
填写所属期,比如4月报退税 填写202403
和申报增值税等的申报所属期一般都是一致的
我现在报,就是填202403?
你好,是这样填写的
智能配单保存的时候出现这个提示,怎么操作
智能配单保存的时候出现这个提示,怎么操作
提示的图片给截下图吧
就是这个图片内容
应当是有2023年的出口日期的单据
23年的和24年的要分开两个申报
这单就是2023年的出口日期,我们的首单出口
配单保存出现这个提示,我要怎么操作,在哪里确认吗?
老师这个已经解决,谢谢
日期写成以前的了么
好的,有问题再沟通
日期填的去年12月份的就可以了
好的好的,祝工作顺利