你好,这样处理: 1、这个50万,计入公司收入。 2、分成时,需要甲公司给开具发票,计入成本费用。

我们和一家公司一起做的小项目,那家公司与甲方签订的合同,他们合计开票给了甲方,甲方直接把我们做的一部分工程款给了我们,对公户打款,我们不开票给甲方也不给那家公司,直接做未开票收入是不是有啥风险?
我们总公司和分公司都与我们合作的甲公司签了合同,然后然后做完业务用总公司和分公司收款开票给甲公司这个应该没问题吧,这个时候如果我们下面的分销公司,只和我们的总公司签了这个合作的合同,我们可以直接用分公司给分销公司结佣吗,分销公司直接开票给分公司可以吗?需不需要重新让分公司和分销公司补签合同
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,这个项目是甲公司接的,跟对方签的合同,我们挂靠甲公司做的,我们防火涂料和检测这块又包给了乙做的,是这么个情况,现在乙开票给我开了工程服务费,我应该怎么入账
老师,我们和甲公司合作一个项目,甲公司给我们对公转了50万的合作款,项目完成之后我们要给甲公司分成,但是这个合同是我们和甲方签的,甲公司没有参与,这个合作款我们应该怎么入账,等项目结束分成的时候应该怎么做账?
老师,我们和甲公司合作一个项目,甲公司给我们对公转了50万的合作款,项目完成之后我们要给甲公司分成,但是这个合同是我们和甲方签的,甲公司没有参与,这个合作款我们应该怎么入账,等项目结束分成的时候应该怎么做账?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师您好,公司奖励个人员工旅游发生的费用(交通费住宿费餐饮费有发票)要不要报个税?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
企业负担的职工互助保险,要不要交个税
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
老师好,供应商开不了发票,出口销售发票是不是正常开0税率的
老师好,我想问下,我们公司用阿里云,然后会产生流量费,那6月产生的流量费是必须要做到6月的账中么,发票是需要7月才开的。如果要做的话进项税这些咋整?
老师,公司的验资报告是一定要做吗
老师:总公司转分公司备注写什么款
老师,规定1500元以上的固定资产就得去固定资产做账,以下的就走费用,那比如单个资产低于1500但是同时买了好几件就大几千了,这种是要入还是不入固定资产呢?
入公司的收入?科目怎么写?分成开发票那开什么名目?
借:银行存款 贷:营业收入。 发票开什么名目:请问具体是什么项目?甲公司除了给50万,还做了什么?
老师,您是不是没看懂我说的啊,这怎么可能是我的营业收入啊,太离谱了
你说的情况,我理解,给你的回复是结合你提供的信息,结算实务中的实例情况给的回复。 你可以想一下: 1、不做收入的话,花这笔50万的时候,该计到什么地方呢? 2、不做收入的话,这笔50万,是以后还要偿还给甲公司吗? 3、不做收入的话,那能到哪儿? 记到其他应付款吗?计到其他应付款的话,永远挂账吗? 可能从这几个角度思考下。
有不明白的地方,你尽管问
50万肯定是要还的啊,比如项目结款100万,要给甲公司60万,实际甲公司合作分成就是10万
“50万肯定是要还的”,嗯,这个是新提供的背景信息。 根据新提供的信息, 这样就可以先记到其他应付款50万,还的时候还其他应付款50万。 支付分成10万时, 甲公司开10万发票过来,进成本费用。
老师我真的被你逗笑了,第一这不是新提供的背景信息,因为收到合作款不肯能做收入,做收入我本来一分钱没挣还要交13%的税,怎么可能嘛,第二人家转来投资款肯定是要连本带利的要的,我怎么可能不还是吧,还是谢谢老师,祝您学习愉快
好的,祝您学习愉快