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老师,我们和甲公司合作一个项目,甲公司给我们对公转了50万的合作款,项目完成之后我们要给甲公司分成,但是这个合同是我们和甲方签的,甲公司没有参与,这个合作款我们应该怎么入账,等项目结束分成的时候应该怎么做账?

2024-04-12 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 16:57

借银行存款 贷其他应付款 分红先冲这个其他应付款多余的那一部分给他做成本或者费用

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快账用户9494 追问 2024-04-12 17:02

老师您的意思是目前收到的合作款按照借款入账,项目完成分成的时候分成部分让对方提供相应的费用或者成本票是吧?但是甲方不参与实际项目的话成本票和费用票没有办法开啊,这个怎么弄?

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:03

没有发票可以正常做,就是不允许抵扣所得税。

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快账用户9494 追问 2024-04-12 17:07

老师是这样的,比如这个项目金额是100万,甲公司投入50万,计入其他应付款,分成的时候要给甲公司转60万,多转的10万没有成本票咋入账?

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:08

借销售费用10万贷银行存款 汇算清缴10万调增。

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快账用户9494 追问 2024-04-12 17:09

懂了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:11

不用客气,工作愉快。

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