你好可以的 可以这么做的

老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师,固定资产残值还有2245元,处理收入了500元,老师给您截图,帮忙看看写的分录对吗,不对帮忙纠正一下金额或者分录
老师您帮我看下截图说的是什么意思,没看懂
老师您好,麻烦您帮我看一下这个分录对吗?
老师 您帮我看下几个截图 您看下分录对吗
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
老师 支付工资的时候 借:应付职工薪酬 实发数 贷:银行存款 对吗
是的,对的,是这么做的。
老师 上面 第2个截图 里面的其他应付款--社保 这个科目 只出现在这个分录吗 还出现在其他什么分录吗
发工资的时候借应付职工薪酬工资贷其他应付款,个人负担的社保。
发工资的 借 应付职工薪酬工资 应发数 5000贷:其他应付款-个人社保 667.32 银行存款4332.68 这样对吗 发工资的借方应付职工薪酬工资 必须和上月计提的工资数是一样的 对吗
你好对的,是这么做的。
老师 法人借给公司的经营款 借:银行存款 贷:其他应付账款-法人 这样可以吗 (但是银行回单备注上写的是法人注资 是实收资本 还是借款合适呀)
你好可以 要还钱就按照你上面的来,如果不需要还钱就做实收资本