你好可以的 可以这么做的
老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师,固定资产残值还有2245元,处理收入了500元,老师给您截图,帮忙看看写的分录对吗,不对帮忙纠正一下金额或者分录
老师您帮我看下截图说的是什么意思,没看懂
老师您好,麻烦您帮我看一下这个分录对吗?
老师 您帮我看下几个截图 您看下分录对吗
开了劳务费的专票,钱也已经到账,但是没有发生成本,没有成本票,需要暂估,怎么做分录,用哪个会计科目更合适
如何帮别人取消营业执照?
老师,去年付的款,今年开的票,表一调,账务怎么处理
请问老师,一个个体户老板,比如年初在一个地方工作,人家企业给申报了2个月工资薪金申报,选择了扣除费用5000一个月,但是5月份开始,自己开了个体户,要申报经营所得,这种自己在年终汇算时,要是经营所得收入比工资高,可以自己选择在经营所得那里扣除费用5000一个月,不在工资那里扣除,还是一旦申报过工资点了扣除费用,就不能换在经营所得那里扣除费用5000一个月了
小规模企业增值税及附加申报表,其中的第10号11号12行。小微企业免税销售额,未达起征点销售额,其他免税销售额。分别什么意思?
老师,小规模纳税人,旅店业,7-9月份专票+普票已经超30万,还有未开票收入20万,这个未开票收入是直接加到申报表的第一行吗
老师好,我单位是小公司,准备开文具店和便利店,商品种类太多,做账时库存商品二级科目怎么设置好一点
7-8月社保最低基数提高,补差额需要更正7-8月个税申报吗,直接在9月个税申报时,加上7-8月差额可以吗
你好老师,如何知道国家对我公司有优惠政策?从什么平台查?或者从其他方面能查到?
公司一年没有任何业务和数据发生。资产负债表是不是余额为0的,但我上一年余额留存的!是软件问题吗?
老师 支付工资的时候 借:应付职工薪酬 实发数 贷:银行存款 对吗
是的,对的,是这么做的。
老师 上面 第2个截图 里面的其他应付款--社保 这个科目 只出现在这个分录吗 还出现在其他什么分录吗
发工资的时候借应付职工薪酬工资贷其他应付款,个人负担的社保。
发工资的 借 应付职工薪酬工资 应发数 5000贷:其他应付款-个人社保 667.32 银行存款4332.68 这样对吗 发工资的借方应付职工薪酬工资 必须和上月计提的工资数是一样的 对吗
你好对的,是这么做的。
老师 法人借给公司的经营款 借:银行存款 贷:其他应付账款-法人 这样可以吗 (但是银行回单备注上写的是法人注资 是实收资本 还是借款合适呀)
你好可以 要还钱就按照你上面的来,如果不需要还钱就做实收资本