你好可以的 可以这么做的

老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师,固定资产残值还有2245元,处理收入了500元,老师给您截图,帮忙看看写的分录对吗,不对帮忙纠正一下金额或者分录
老师您帮我看下截图说的是什么意思,没看懂
老师您好,麻烦您帮我看一下这个分录对吗?
老师 您帮我看下几个截图 您看下分录对吗
请问老师,公司买车,通过融资租赁的形式,小企业制度,利息放哪里呀
老师,我们有走灵活用工平台支付的情况,收到平台开的两种发票:一种是全额开具,一种是服务费和手续费分别开普票和专票,这种所有灵活用工的我都入的成本服务费对吗,这种需要在汇算申报吗?
外省的工程开发票的时候需要获得跨区域事项编号,请请问开具发票金额为135000元(9%专票)的,在外地需要预缴多少税费? 在哪里缴纳,流程是什么样的? 在本省需要缴纳多少税费?
老师公司有贷款,可以申请减资吗
老师什么是未开票收入,如何写分录,将来需要开票吗
结转完工成本,借 库存商品 贷 生产成本-人工,贷 直接费用,贷 直接人工,已经完成了整个,生产销售且结主营成本了。,,这个时候发现结转出去的人工需要减少,问该怎么处理。(库存商品主营业务成本这些都有明细科目和数量单位。)
老师好,租赁企业,如果客户未完成履约,前期缴纳的保证金扣除一部分返还给客户,扣除的那部分需要开具发票给对方吗?
请问建筑行业,开发票到外地超30万要备案吗?还要预交增值税吗
你好老师,金税四期现在已经正式开始使用了吗税务局
老师:小型?微型?怎么看?335分别代表什么的
老师 支付工资的时候 借:应付职工薪酬 实发数 贷:银行存款 对吗
是的,对的,是这么做的。
老师 上面 第2个截图 里面的其他应付款--社保 这个科目 只出现在这个分录吗 还出现在其他什么分录吗
发工资的时候借应付职工薪酬工资贷其他应付款,个人负担的社保。
发工资的 借 应付职工薪酬工资 应发数 5000贷:其他应付款-个人社保 667.32 银行存款4332.68 这样对吗 发工资的借方应付职工薪酬工资 必须和上月计提的工资数是一样的 对吗
你好对的,是这么做的。
老师 法人借给公司的经营款 借:银行存款 贷:其他应付账款-法人 这样可以吗 (但是银行回单备注上写的是法人注资 是实收资本 还是借款合适呀)
你好可以 要还钱就按照你上面的来,如果不需要还钱就做实收资本