你好,您是小规模纳税人么?
老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师!帮我看一下增值税结转的分录对不对?
老师您好,帮我看看这几道题对吗
老师你好 请帮我看一下这几个分录对不对 ?对应的这个工资表
老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
是小规模
你好,小规模不需要通未交税值核算 确认增值税 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增 交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款 就可以的。,
但是6月份应交增值税已经结转到营业外收入了,应交增值税余额是0。7月份交的增值税。
你好,7月份交增值税直接做入应交税费一应增,借方向上面交税的分录就可以的
直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗 月末结转吗
你好,直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗——是的 不需要结转的。,
这样做完 借方余额是负数
你好,当初确认收入时不是还有一个分录么 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增
确认收入时的应交增值税已经结转到营业外收入了 余额是0了
你好,确认收入时还不知道最终要不要交税,是不能结转的。
那么现在有什么办法解决吗
你好,您再在应交税费一应交增值税余额是0了,是么;如果是,不用调整了,然后从现在开始再做分录,按上面分录就可以
老师,那么7月份的增值税,做完分录余额是负数怎么办呢
这样做余额是负数怎么办
你好,将原来转入营业外收入的金额转出来 贷,营业外收入 ,负数 贷,应交税费一应增,正数
就是得把第二季度4-6月份的营业外收入转出来是吗
你好,是的,是这样的
小规模 开的普票不交增值税吧
你好,是的,开专票和普票合计如果季没有超过30万,专票交税,普票不交税的;