你好,您是小规模纳税人么?

老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师您好,帮我看看这几道题对吗
老师你好 请帮我看一下这几个分录对不对 ?对应的这个工资表
老师您好,请您帮我看下,这个发放工资的分录是不是不对呀?
老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
是小规模
你好,小规模不需要通未交税值核算 确认增值税 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增 交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款 就可以的。,
但是6月份应交增值税已经结转到营业外收入了,应交增值税余额是0。7月份交的增值税。
你好,7月份交增值税直接做入应交税费一应增,借方向上面交税的分录就可以的
直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗 月末结转吗
你好,直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗——是的 不需要结转的。,
这样做完 借方余额是负数
你好,当初确认收入时不是还有一个分录么 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增
确认收入时的应交增值税已经结转到营业外收入了 余额是0了
你好,确认收入时还不知道最终要不要交税,是不能结转的。
那么现在有什么办法解决吗
你好,您再在应交税费一应交增值税余额是0了,是么;如果是,不用调整了,然后从现在开始再做分录,按上面分录就可以
老师,那么7月份的增值税,做完分录余额是负数怎么办呢
这样做余额是负数怎么办
你好,将原来转入营业外收入的金额转出来 贷,营业外收入 ,负数 贷,应交税费一应增,正数
就是得把第二季度4-6月份的营业外收入转出来是吗
你好,是的,是这样的
小规模 开的普票不交增值税吧
你好,是的,开专票和普票合计如果季没有超过30万,专票交税,普票不交税的;