你好,您是小规模纳税人么?
老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师您好,帮我看看这几道题对吗
老师你好 请帮我看一下这几个分录对不对 ?对应的这个工资表
老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
老师,您好,帮我看下这几题是对还是错
老师 采摘开发票大类怎么选
老师,我们公司有个长期股权投资,后面转给别的公司了20万,收到对方公司打款18万,投资收益-2万,这个账务处理怎么做呢,企业所得税汇算清缴报表要怎么填写呢
去税务局更正个税申报表,让我填写情况说明,写了漏申报姓名,和收入金额,没有写社保金额,线下会自动带社保金额吗
员工4月请假没有工资,他个人承担的社保公司先垫付,那就是给他零申报四月的个人所得税吗
没有预收怎么重分类只有应收应付
计提和发放个税的分录怎么写?
你好两个人流水帐是怎么清算的,如我几个月之内转他十万而他又转我8万流水帐是多少?
老师您好,开的团建费,火车票,住宿费可以抵企业所得税嘛
老师有工资怎么,还有社保,住房公积金等,这些怎么算有模板吗
要是注册了一个公司,没有开通税务啥的,平常下个文件用公章的话是不是也不行
是小规模
你好,小规模不需要通未交税值核算 确认增值税 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增 交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款 就可以的。,
但是6月份应交增值税已经结转到营业外收入了,应交增值税余额是0。7月份交的增值税。
你好,7月份交增值税直接做入应交税费一应增,借方向上面交税的分录就可以的
直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗 月末结转吗
你好,直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗——是的 不需要结转的。,
这样做完 借方余额是负数
你好,当初确认收入时不是还有一个分录么 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增
确认收入时的应交增值税已经结转到营业外收入了 余额是0了
你好,确认收入时还不知道最终要不要交税,是不能结转的。
那么现在有什么办法解决吗
你好,您再在应交税费一应交增值税余额是0了,是么;如果是,不用调整了,然后从现在开始再做分录,按上面分录就可以
老师,那么7月份的增值税,做完分录余额是负数怎么办呢
这样做余额是负数怎么办
你好,将原来转入营业外收入的金额转出来 贷,营业外收入 ,负数 贷,应交税费一应增,正数
就是得把第二季度4-6月份的营业外收入转出来是吗
你好,是的,是这样的
小规模 开的普票不交增值税吧
你好,是的,开专票和普票合计如果季没有超过30万,专票交税,普票不交税的;