你好,您是小规模纳税人么?

老师您好 帮我看下 增值税的这几个分录对吗
老师!帮我看一下增值税结转的分录对不对?
老师您好,帮我看看这几道题对吗
老师你好 请帮我看一下这几个分录对不对 ?对应的这个工资表
老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
老师,进口的运费不是记入货物成本嘛,那这个费用的现金流量我选哪个?购买原材料商品劳务支付的现金吗
老师,有200万的库存,进项已经抵扣了,怎么不上增值税,把这部分库存消耗掉呢
个税今年税率表您给我发一下
建筑劳务公司,个税申报,如果后面汇算农民工产生个税,没有汇算缴纳,是不是税务局还得找我们来缴纳,有什么办法解决
老师,我想问下个人房东代开发票,都有哪些税,住宅跟非住宅分别有哪些税,一年房租是45000元,另外,如果不要发票我们承租方需要承担什么风险?
我们有一个员工是11月入职,并缴纳了社保。12月发放11月的工资,1月申报。那我12月15日之前是不是就不用申报了?还是说要申报社保个人部分那个金额?
请问建帐,不从银行流水开始的那个月开账可以吗?在后面月份开的,将之前的补在新开账月份,可以吗
老师,电商平台那些验证账户的几分钱几毛钱打款,是记营业外收入还是冲减手续费好点?哪个更符合准则
老师 我们货币资金没有金额填的0 这里平均值不能是0 这样的话会不会和资产负债表上对应不上会有问题
公司报个税的时候没有增员法人,现在需要给法人费用报销从公司基本户转账可以吗?
是小规模
你好,小规模不需要通未交税值核算 确认增值税 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增 交税 借,应交税费一应增 贷,银行存款 就可以的。,
但是6月份应交增值税已经结转到营业外收入了,应交增值税余额是0。7月份交的增值税。
你好,7月份交增值税直接做入应交税费一应增,借方向上面交税的分录就可以的
直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗 月末结转吗
你好,直接做借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,是吗——是的 不需要结转的。,
这样做完 借方余额是负数
你好,当初确认收入时不是还有一个分录么 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增
确认收入时的应交增值税已经结转到营业外收入了 余额是0了
你好,确认收入时还不知道最终要不要交税,是不能结转的。
那么现在有什么办法解决吗
你好,您再在应交税费一应交增值税余额是0了,是么;如果是,不用调整了,然后从现在开始再做分录,按上面分录就可以
老师,那么7月份的增值税,做完分录余额是负数怎么办呢
这样做余额是负数怎么办
你好,将原来转入营业外收入的金额转出来 贷,营业外收入 ,负数 贷,应交税费一应增,正数
就是得把第二季度4-6月份的营业外收入转出来是吗
你好,是的,是这样的
小规模 开的普票不交增值税吧
你好,是的,开专票和普票合计如果季没有超过30万,专票交税,普票不交税的;