晚上好呀,是的,民非的筹资费用相当于我们企业的财务费用科目

老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师,我想问下对于福利费开支记账的时候要不要通过应付职工薪酬——福利费科目核算?还是直接做一笔借管理费用——福利费 贷银行存款呢?
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师好,请问我们收到云信20万,云信融资后到银行账户19万多,费用是银行和平台两方扣除的,下面图片是费用扣除明细和发票,您看银行发票这样开对不对,需不需要开手续费或者利息呢,另外这笔分录怎么做呢
老师好!请教您:非盈利性机构的账,发生的汇款手续费 和收到的银行利息收入 记哪个科目呢?还有就是这个报表里面没有财务费用栏次,这些手续费和利息收入填哪里呢?
账户异常的,不能开电子发票,可以开纸质发票吗
老师,工程类成本会计和做账报税会计有什么区别
朴老师,公司4月的工资还没有发,老板说公司要关停了,让员工们写离职申请,离职申请的时间写5月底,之前说5月底一起发4月和5月的工资。现在说4月的工资今天发。员工写了离职申请,如果5月底老板不发工资,说员工自愿离职,5月的工资要6月才发,6月老板都不知道跑哪里去了,那员工的工资该怎么办?
老师,我是一般纳税人,执行小企业会计准则,去年暂估79万,成本,今年5月31号之前来了28万成本,还差51万,没有发票,这51万可能以后回来发票,老板让孩暂估着,老板还想缴纳1800元的企业所得税,那我账务怎么处理,汇算怎么处理呢
董孝彬老师,26年1月有一位实习生的工资4000元(2月发)忘记申报了,工资是通过公户发的,现在不想去更正了,因为要增员更正要去线下很麻烦,现在不更正的话账怎么做?
鼎捷T100要取销售成本的数据,应该用什么作业码?
老师,育成羊和羔羊的死亡如何记账,是分摊到存货的羊只成本里,还是全额计提减值损失,根据会计准则怎么做账
老师,计提及支付公积金的分录,谢谢
朴老师,我公司个税扣缴端的账号是我进公司法人的自然人电子税务局,没有重置密码,是把我添加/绑定成了经办人/办税人,现在想要解除该怎么解除?
朴老师,公司4月的工资还没有发,老板说公司要关停了,让员工们写离职申请,离职申请的时间写5月底,说5月底一起发4月和5月的工资。员工现在写了离职申请,如果5月底老板不发工资,这对员工后期维权有什么影响吗?
汇款手续费分录:借筹资费用-非限定性筹资费用-银行手续费,贷银行存款。利息收入分录:借银行存款,贷筹资费用-非限定性筹资费用-利息收入? 这样?
早上好,是的,就是这样写分录的
谢谢 小天老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
老师您好!请教一下:员工工资是法人垫付的,随后又通过公账户转款到法人自己名下,但银行回单摘要写的是采购款,付货款之类的,老师,可不可以用银行回单作为单位还法人的款?
发工资的时候,借应付职工薪酬-工资,贷其他应付款-法人名字。用银行回单当作还款的时候:借:其他应付款-法人名字,贷银行存款。这样能行不?老师
您好,1.可以的呀,反正这个是借往来科目,没有损益科目,不用发票的,回单就够了 2.这个2个写午挺好的,我们入账的工资费用申报个税了吧
没有税务登记 老师 也不够交个税的标准
您说的 “2个写午”啥意思老师 没明白
哎呀,1.我写错字,我写的是“2个分录”挺好的,对不起 2.没到个税标准只是不用交个税,申报还是要申报的哦,没有这个税种要认定一下,只有老板不用申报个税,员工要申报的
老师,没有税务登记,能交社保吗
晚上好,这个不可以呀,现在申报社保都 是在电子税务局了,咱平时报税在哪里报的呀
老师,还是上一个问题,老板垫付的钱发工资,后来公账户上有钱了就对公账户转到法人名下点钱,银行回单摘要写的是付货款 采购款之类的用途,这能作为单位还法人的款的依据吗?关键是摘要写的不是还款
朋友您好,可以的哦,摘要没有这么重要的,我们账上就是欠老板的钱
是啊,现在挂的尽是老板的账,其他应付款 其他应收款,这怎样给他平了呢
用银行回单 直接 :借其他应付款-老板,贷银行存款 摘要写 还款,这样能行吗 ?老师
您好,可以的,摘要:还款,往来款,这种都是可以了
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您事事顺心!
老师好!请教一下:三月份欠房东的房租,然后4月份通过银行转账交了一年的(时间从3月1日-2024年2月28日) ,这个分录怎么写呢
晚上好,比如12,3月和4月入费用了 借:业务活动费-租赁费 2 应付账款 10 贷:银行 12 5月以后 借:业务活动费-租赁费 1 应付账款 1