可以的,购买材料需要交印花税,买卖合同。
印花税申报,是真的按合同来的吗?我们公司建筑企业,一直以往都是按开票收入的不含税金额申报印花税。比如说一个工程,工程合同金额巨大,我们都是根据每月开票数即销售额的不含税金额申报,这样做对吗
老师,2021年度有一个季度的印花税 按不含税的收入填报了,填错了,咋么办?少报了 税费,印花税是根据我们开票金额申报的税种?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师,我给我们归属地税务局打电话,她说我们没有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申报。但是我们3月和5月都没有收入印花税怎么报?往来的账不可以报吧?如果5月份按往来进账申报印花税,后期可以改申报表吗?
印花税申报,申报的收入是含税金额还是指不含税金额?然后借款合同的申报是每年都需要申报一次还是总共申报一次就可以了呀?还有工会基金和水利基金申报这一项是必须要申报还是说可以按0申报呀
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
老师那申报的时候就是收入的一栏填写,然后材料的一栏填写这样来申报是吧
你好是的 都是一块填写
就填写到一栏里是吗(收入+材料)
对的是的,是这么做的。
老师1季度申报财务报表,所得税申报表,因为本公司的汇算清缴已经做完,然后本季度盈利30万,但是弥补亏损30万,那么第一季度还用计提企业所得税吗
不需要不用计提,不缴纳的不用做。