你好,不是差额计税的,这里打开保存就行。

老师好,1-3月份在大厅开的专票,当时增值税和附加税都扣过钱了,请问一下这个要怎么去填写申报表和附加税申报表(二)?我们是小规模纳税人。
我们是小规模纳税人,增值税申报表附表1和2分别在什么情况下才填写
问一下老师小规模纳税人表一增值税及附加申报表怎么填写,为什么填写会出现这个情况
老师请问一下,增值税的这个附表的我画圈这里的数字是不是填三季度含税的收入,小规模纳税人
老师,我们是小规模纳税人,请问一下增值税的附表这几个空是怎么填的
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
好的就是不不用体积填,数字会出来提交是不是
你好,这个表格里面你不填写,它不会出现金额的。
就是空表直接保存就可以了。
但是一直出现这个提示,我是不是哪里弄错了
你好,你怎么填写了?不是让你空保存吗?
老师,那时数字是自己出来的,我清空为0也是这样提示,我就直接不想申报附表一,我点全申报又出现这个问题
你看下第8栏的那个金额是你发票的不含税金额吗?是和你主表里面的第一行一样。
现在第八栏和主表一样了。但是还是出现这个提示,是不是我画圈这里还要填什么
填写和你第8栏填写一样的。
老师,我按您的方法填写了,全申报还是这样提示,我查看了发票,他们一季度开出去的专票有税率1%和税率3%,都是专票,是不是这个原因,那我该如何申报
你好,你的主表和附表一截图。
把你填写好的截图看一下。
好的老师,麻烦老师帮我看一下
你这个附列资料第5列填写的不对,含税的价格这个是。
是96000多的那一个,你填写的是95000多。