你好,同学 是的,这个分录没问题的,同学
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
老师o(^o^)o 企业向股东借款 企业收到钱 给老板开张收据 借:银行存款 贷:其他应付款 老板给我 各种票据 借:成本费用类科目 贷 其他应付款 假如企业还在筹建期 没收到钱 收到票据 借:长期待摊费用或者管理费用—开办费 贷:其他应付款
支付工程款,要摊销的,而且为了查账方便,可以这样做吗?1.借:其他应付款 100,应交税费 10,贷:银行存款 110,2.借:长期待摊费用100,贷:其他应付款100
老师 预提费用发生 借 制造费用计入成本 或者 三大期间费用 贷 其他应付款 应付利息 或者其他科目(贷方还有什么科吗?) 实际支出的时 借 其他应付款 应付利息 贷 银行存款 老师就待摊费用给我举个例子啊
企业筹建期间发生的费用,是由个人支付的,因为当时还没有企业银行账户,个人支付的我可以入账吗?借:长期待摊费用。贷:其他应付款。 再用企业的钱还给他,借:其他应付款,贷:银行存款。
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目