你好,不管是否认证,购入货物都得申报印花税

请问当月收到进项发票当月认证计入“应交税费-应交增值税(进项税额)” 当月不认证的计入“应交税费-待抵扣进项税额” 这样对吗
老师,您好 我想问下,我们这个月的进项还没认证,那我们印花税要根据发票的不含税金额申报吗
收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?
请问老师们,进项这边的印花税申报的取数是按当月认证的进项发票对应的不含税金额呢?还是按当月收到的进项发票,不论认没认证
你好,请问印花税是按购销合同申报对吧,按销项发票不含税金额+认证的进项不含税金额 *0.3% 这样申报对吗
以前的凭证欠供应商150元,现在少欠50元,现在要调账,怎么调?
老师,你好,请问一下厂家给我们的返利,以货品的方式补给我们,该怎么账务处理?
老师好!2016成立的企业属于存量公司,需在2027年6月30日前调整出资期限,是不是意思?目前企业实缴与注册资金占比为53%.公司章程出资时间是2030年12月31日,股东实缴可以按章程原定的出资时间出资吗?
我们是北京丰台的企业 给北京昌平的企业开发票 然后垮地市标志该选啥要是选否 就不会弹出来那个跨地区事项管理编号了 到底选是还是选否啊
才面试了一家公司,公司做以租代买的手机的,很多门店,很多个体工商户才被查账征收,公司业务稳定好几年了,这个被查账征收怎么处理呢?
请问个体工商户(单一业主)在申报个人生产所得税时,所得税是经业主人个微信扫码支付的没有经银行公户扣缴,还需入账吗?如需怎做分录?
项目是去年的去年签的合同,今年开发票可以不?
我想开一张非学历继续教育培训费的票了,在税务局应该如何选的开了呀?
请问,物管公司代业主收取租赁费,收款后收取20%管理费,余额转给业主。物业租赁合同由物管公司与租户签订,年租金为10万元,请问,物管公司签订这份合同的印花税是如何计算的?谢谢
老师 请问收到横联报关单可以开发票吗 竖联报关单还没给我们 这个月业务已经发生了
我是习惯用利润表的收入和成本相加然后再做印花税,这样就比较好计算,要不然,我没认证的,下次又忘记了哪些没认证,还得重新计算很麻烦
那个方式是错误的。购入是以当月计入存货,固定资产(不含房地产)科目金额计税,
我用的是不含税金额
就是2个科目的不含税金额