你好,他借领导的1万,你之前挂账的科目是?
有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销(是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的)可以这样做分录吗:。 借:其他应付款 5万 贷:营业外收入5万 同时 借:管理费用_招待费3000 贷:营业外收入(红字3000)
老师您好,我们单位在2015年发生一起医疗纠纷,涉及两个科室一个是心内科,一个是新生儿重症,当时院领导研究决定心内科赔款8万元。当时病人欠住院费3708.29因为当时结账的不能欠费,由新生儿护士长打得欠条借款结账,借其他应收款个人贷库存现金。这会新生儿科护士长拿着领导们研究决定的通知说明新生儿科借款的这3708.29由我院承担此费用,想问一下计入哪科科目,是坏账准备呢还是专用基金医疗风险基金?
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
去年挂其他应付款-职工个人,当时领导让从这边支付给职工个人,先用发票啥的入账了,金额不大,记借管理费用,贷其他应付款-职工个人,现在领导说不从这边支付给职工个人了,我得做红冲凭证,借其他应付款-蓝字借管理费用红字,这样做对么?是否需要用以前年度损益调整这个科目呢?
跨年账务处理:以前财务做账,不管是银行付款还是现金付款,一律做了现金。而且金额也不对。 我新接手,领导把现在的银行尾款和现金尾款做了个明细。 如果调整,原来账务尾款的溢余或者短缺,怎么操作?用哪个科目调整,跨年账务 例如:现在库存贷方有120万 实际银行应有35万。微信有25万。其余为虚有也就是账务错误。 借:银行35万 微信25万 库存现金(冲平上借方)120? 贷:待处理财产损溢 第二步:借待处理财产损溢 贷:其它收入? 这样处理我总感觉不太对?老师
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
没有挂科目,他私下借领导的,我不知。只是他报销,领导说扣下1万存库存现金。我不知道这1万科目要怎么写
你好,那库存现金的对方科目就是 其他应付款的
昨天领导转了3万5,是有银行凭证,这1万是没有凭证。不过,只是内账的。或者分两笔凭证,一笔3万5,一笔1万(也当收领导的其他应付款),
3万5也是领导私户转我私户的。不是转入公司公户
是针对这个回复,还有什么疑问吗
直接写其他应付款4万5,还是分成2笔(3万5和1万)
你好,这个就看你个人处理习惯了,在我看来都是可以的