你好,调增汇算清缴申报表,不需要做账务处理。这笔预提费用,到发票的时候,冲掉,再重新入账即可

老师,汇算清缴时广宣费超出部分应纳税所得额调增 费用调减 所得税不影响会计 不做分录 那汇算清缴后 还要费用调增 这部分要做分录 那分录怎样做呀
老师我汇算清缴需要调增费用100万会计分录怎么做呀?
老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师汇算清缴,预提费用调增,怎么做分录
汇算清缴时,预提费用调增怎么做会计分录
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
老师,是发票回不来,需要调增
当时做的分录姐管理费用-其他,贷预提费用
汇算清缴调增了,账上不调预提费用总挂着
你好,这种情况,账上把这笔预提冲掉 借:利润分配-未分配利润 负数 贷:预提费用 负数
老师我做完这步,借,利润分配-未分配利润 负数 贷:预提费用 负数 在做一个,借,未分配利润 贷应交所得税,对吗
你好,在做一个,借,未分配利润 贷应交所得税,对吗 这一步,先不做,根据你汇算完之后的结果,再做这一步