意思是多计提了?直接在汇算前先红冲,然后按正确的报表做汇算
老师,汇算清缴时广宣费超出部分应纳税所得额调增 费用调减 所得税不影响会计 不做分录 那汇算清缴后 还要费用调增 这部分要做分录 那分录怎样做呀
小企业会计准则 汇算清缴所得税时的分录和预交所得税的分录,做的一样,都做了计提 所得税费用,结转到了本年利润,汇算清缴的错误分录怎么调整
老师汇算清缴,预提费用调增,怎么做分录
汇算清缴时,预提费用调增怎么做会计分录
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
会计分录怎么做、
就是去年发生业务,发票今年回来的,汇算清缴时怎么做会计分录
发票都回来了,你还调整啥呢?直接把发票附在计提的凭证后边
去年做预提费用了,发票回来直接贴在去年的凭证后面可以吗
是的,没有差额直接附在凭证后边就是