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修改24年1月申报的23年第四季度的增值税申报之后发现有多缴税款,系统会提示退税吗

2024-04-13 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 11:24

你看下应补税款出现了负数嘛?如果出现了负数,才能多交税。大部分他是不退税,留着以后抵扣自动在留底里面。

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快账用户7592 追问 2024-04-13 11:29

还是看23年第四季度的增值税申报表里的应补税额吗

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齐红老师 解答 2024-04-13 11:38

对的是的,按照修改之后的

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快账用户7592 追问 2024-04-13 11:39

修改之后的这个申报表上是0

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快账用户7592 追问 2024-04-13 11:40

小规模纳税人不开票收入做到帐上是多少收入,申报就多少收入是吗

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齐红老师 解答 2024-04-13 11:41

应补税款是一个零,然后之前预缴过的。你去电子税务局,我要办税,一般退抵税管理里面去申请退税

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快账用户7592 追问 2024-04-13 11:44

小规模纳税人季度销售额不超过30W,免征增值税,我做账的时候,直接按收款全额记收入,借:银行存款10W 贷:主营业务收入10W 还是按照借:银行存款10W 贷:主营业务收入9.9W应交税费0.1W记账呢?

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快账用户7592 追问 2024-04-13 11:45

那这个还要去申请退税啊

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齐红老师 解答 2024-04-13 11:46

借:银行存款10W 贷:主营业务收入9.9W应交税费0.1W 是

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快账用户7592 追问 2024-04-13 14:44

那这个在税务上是免税的,后面要怎么转出呢

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:44

借应交税费,应交增值税、 贷营业外收入。

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快账用户7592 追问 2024-04-13 15:56

收入必须要开票吗

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齐红老师 解答 2024-04-13 15:57

对方需要发票,你们就去开,不需要发票,你就做无票收入。

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快账用户7592 追问 2024-04-13 17:12

多交的可以不申请退税吗

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:14

可以的,可以不申请的。

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快账用户7592 追问 2024-04-13 17:14

系统会不会自当发起退税流程

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:17

你好系统不会自动的

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快账用户7592 追问 2024-04-13 17:26

超过30W缴纳增值税如何做分录呢

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:32

借,银行存款,贷,主营业务收入应交税费,应交增值税, 借应交税费应交增值税贷,银行存款。

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快账用户7592 追问 2024-04-13 17:46

属于商贸业,这个职工薪酬放哪呢,销售费用,还是什么成本

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:47

销售部门的销售费用 如果是后勤的管理费用

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你看下应补税款出现了负数嘛?如果出现了负数,才能多交税。大部分他是不退税,留着以后抵扣自动在留底里面。
2024-04-13
你好,24年一月份红冲的话是会在四月份申报的时候体现的
2024-04-03
你好 你先把第四季度的所得税先更正一下 看看是怎么提示的 估计是要去税务局才可以更正的
2024-04-13
1.刷新页面:首先,尝试刷新申报网页的页面,看是否可以更新数据。 2.检查数据:确认你修改的第四季度财务报表和增值税报表的数据是否已经成功传输到年度企业所得税报表中。 3.重新提交:如果以上方法不能解决问题,建议重新提交年度企业所得税报表,看是否可以更新数据。 4.联系技术支持:如果以上方法都不能解决问题,建议联系相关系统的技术支持,寻求他们的帮助。 5.重新检查编制过程:有可能你在编制年度企业所得税报表时出现了错误,例如:将第四季度的数据错误地填入了年度报表中。
2023-12-12
你好,不用的,借利润分配未分配利润贷,应交税费企业所得税借,应交税费企业所得税贷银行存款做这个就可以的,不会多交的。你虽然账务处理做到1月份,但是它还是属于所属期去年第4季度的。
2024-04-09
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