你看下应补税款出现了负数嘛?如果出现了负数,才能多交税。大部分他是不退税,留着以后抵扣自动在留底里面。
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
23年前三季度不符合小微企业第四季度报表系统判定符合小微企业了,现在24年1月增值税申报是否享受小微企业减免
老师你好,23年12月的发票,24年1月红冲了的,但是1月申报增值税是缴纳了23年4季度的增值税,现在申报增值税系统怎么没有扣件出来呢?
修改24年1月申报的23年第四季度的增值税申报之后发现有多缴税款,系统会提示退税吗
23年4季度财务报表在24年发现有填写失误,24年4月更新了23年第四季度财务报表,随后准备更正第四季度所得税,但一直提示23年第四季度所得税申报表和23年财务报表不一致,怎么办呢
老师年金成本跟年金净流量相反,考试时候可以直接算年金净流量然后再加个负号吗?
请教一下,我财管和实务都没有系统学,那我7号去考试,你感觉我可以去研究一下,上机系统的什么东西吗?或者临时抱哪块的佛脚?
#提问:老师:领取新公司的营业执照前,法人要在手机微信里下载电子营业执照,请老师把操作步骤发下给我,我为什么总提示未查询到要下载的公司呢?
老师,算税前利润时等=息税前利润-财务费用。但计算财务杠杆时,财务杠杆=息税前利润÷税前利润,公式里的税前利润=息税前利润-财务费用-优先股股息。这里的两个税前利润实际意义上是不一样对吗?
混合征收,是简易计税+一般纳税人模式,电费13%、综合管理费6%(一般纳税人税率),用于电费和综合管理费的项目是可以部分抵扣的,现行电费全额抵,综合管理费按专票比率20%抵扣,其他是要转出的,租费是简易计税5% 老师,这个怎么理解
老师我们是一家建筑公司,总公司在河南,因为在河北有一个项目就在当地成立了一家独立核算的分公司,我去河北这边的税务局咨询让他看看分公司这个用不用预交税费,他给我的是不用预交,我想问一下,就是这个在开票前还用不用做跨区域事项报验以及在开数电发票是备注栏的跨区域标识是选择是还是否呢
老师,应收,存货什么的不是属于流动资产么,这里为什么属于长期性资产?
委托加工物资的账务处理
请问:这道题商业折扣冲收入,2%现金折扣也冲收入吗?
请问如何区分甲供工程和清包工的区别?
还是看23年第四季度的增值税申报表里的应补税额吗
对的是的,按照修改之后的
修改之后的这个申报表上是0
小规模纳税人不开票收入做到帐上是多少收入,申报就多少收入是吗
应补税款是一个零,然后之前预缴过的。你去电子税务局,我要办税,一般退抵税管理里面去申请退税
小规模纳税人季度销售额不超过30W,免征增值税,我做账的时候,直接按收款全额记收入,借:银行存款10W 贷:主营业务收入10W 还是按照借:银行存款10W 贷:主营业务收入9.9W应交税费0.1W记账呢?
那这个还要去申请退税啊
借:银行存款10W 贷:主营业务收入9.9W应交税费0.1W 是
那这个在税务上是免税的,后面要怎么转出呢
借应交税费,应交增值税、 贷营业外收入。
收入必须要开票吗
对方需要发票,你们就去开,不需要发票,你就做无票收入。
多交的可以不申请退税吗
可以的,可以不申请的。
系统会不会自当发起退税流程
你好系统不会自动的
超过30W缴纳增值税如何做分录呢
借,银行存款,贷,主营业务收入应交税费,应交增值税, 借应交税费应交增值税贷,银行存款。
属于商贸业,这个职工薪酬放哪呢,销售费用,还是什么成本
销售部门的销售费用 如果是后勤的管理费用