你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈

老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
老师你好,我们之前过个往来是借:财务费用 贷:应收账款 借:应收账款 贷:银行存款 我在前几个月做成了借:财务费用 贷:银行存款,现在想通过往来调整下,要怎么调
老师,2月份有笔账是借:银行存款 贷:其他应收款—张三 现在发现做错了,这笔钱应该是入应付账款——A公司,现在应该怎么做分录才是正确的调整??
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
困惑于一个问题以进项控销项,进来一吨货,含税单价是12500,合同价格一吨为16500,但是为了控制税负在1%,本月开出去的含税发票,13541.66,剩余的票在下月开,剩余多少数量?但是,我本月开出去的金额13541.66,数量是多少?成本结转多少?刚好与我1%的税负对应,
公司临时工人的工资 可以按照加油费走么 报销加油费
老师,请问一下,我们单位有一个培训老师,他是残疾人,在我们这属于临时培训的老师,之前1-4月给他发工资都没有申报个税,从5月份才开始申报,我要是做企业所得税预缴薪金那块,是不是就按实际个税上的数填写就可以了,不按账面,如果按账面会比个税系统高,就存在没有给他申报个税的情况。和个税申报系统的金额一致可以吗
老师咨询一下,小规模纳税人,第三季度利润表显示净利润是162万,全部按照5%缴纳企业所得税,是吗
请问一下,因大修理而停用的固定资产应继续计提折旧,这句话是对的吗?我题目的答案说这句话是对的,但是我在豆包上问他说这句话是错的。
老师好,小规模开票收入30万免增值税,怎么做账?
老师好,有两个人借给公司的款项在期初建账时没记到其他应付款里面,这个要怎么办呀?
请问现在可以更正生产经营C表吗
请问老师,失业保险金到退休一直没用过会退吗?
一般纳税人交企业所得税按季度还是按月
那做下来后期这笔账款会一直在负数是吗
主要他调整是把所有的应收账款做过调整,而且不是根据实际情况进行调整的,所以我也不知道应该怎么做,老师有什么方法
你好 这个其实如果想负责前面的数据 就要根据其实欠款情况来调整 你先理一下往来欠款 跟供应商一一对下账 看真实情况数据 再调整
实际上是有这笔欠款的,但是怎么调整
你好 你先看下他这个欠款金额之前是怎么调出去的 冲回之前的凭证
账面上现在没显示欠款,他和别的单位混着一起给调平了
你好 查清楚 调出来的
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如果我不负责前面的数据,那我按正常的做账,后期我这笔负数的应收账款怎么做
你好 借银行存款 贷应收账款 你正常做你的就可以的 余额保证你接手之后数据是正确的就没关系的
主要前期账是代账公司做的,做的账不是按照实际情况做的,而是按他自己估算数据做的,账整个都不太正确,我调整也没法调呀,除非把账重新做一遍,我的账是按她的期初数做的,那么我后期的账是不是只要和前期账有关的数据都的调整
你好 其实我估计你要搞清楚的话 还不如重新做一遍来的简答些 估计查账也不好查的
就是,所以我很纠结,要不要管前期的数据
如果我不管前期数据,根据她的数据做的期初数,后期对我的影响有哪些
你好 看后期领导对财务的要求 如果是要求你搞清楚 估计是要重新做或者是查清楚的 如果只是上个班 做账就管你自己的数据就好了
好的,知道了
加油 等你的好评哦