你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈

老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
老师你好,我们之前过个往来是借:财务费用 贷:应收账款 借:应收账款 贷:银行存款 我在前几个月做成了借:财务费用 贷:银行存款,现在想通过往来调整下,要怎么调
老师,2月份有笔账是借:银行存款 贷:其他应收款—张三 现在发现做错了,这笔钱应该是入应付账款——A公司,现在应该怎么做分录才是正确的调整??
你好老师,之前的会计做的账特别乱,他把应收账款做过调整,但是,调整的也不正确,现在我收到了最后一笔账款,按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款,,可是我按正常的做下的,应收账款就成负数了,我应该怎么样调整,按他之前做的调整,冲红调整下来还是错的,我应该怎么做合适
报表什么情况下,经营现金流和总流出为负数
老师,A投资B,B银行帐户冻结不用用,B装修款由A代付,请问代付款能否直接转投资款
生产铁锅的企业BOM怎么出,来料是一块板材,切割之后是毛坯,边角料卖废铁,成本怎么核算
老师,请问律所的律师做直播被打赏了,打赏需要开票,这种可以开票吗?适合经营范围吗?名目开什么呢?
老师,公司买地盖厂房,土地局会让交契税和印花税,这个怎么做会计分录?
老师,公司财报上有30万未分配利润,现在股东要做股权转让。怎么处理
公司借入个人的借款 借入其他公司的借款可以计入短期借款吗?
企业当年没有收入 广告费怎么按照不超过收入的15%扣除
现在都在确认2026年个税信息,我是按年自行申报的,这个现在要不要做确认。确认后明年会不会改成按月抵扣
往年的社保公积金 ,公司都交了 ,但是少扣了员工个人部分 , 公司不需要员工补扣了 ,这部分要怎么处理这部分能平帐 ,会计分录要怎么写 。 跨年了 要怎么处理
那做下来后期这笔账款会一直在负数是吗
主要他调整是把所有的应收账款做过调整,而且不是根据实际情况进行调整的,所以我也不知道应该怎么做,老师有什么方法
你好 这个其实如果想负责前面的数据 就要根据其实欠款情况来调整 你先理一下往来欠款 跟供应商一一对下账 看真实情况数据 再调整
实际上是有这笔欠款的,但是怎么调整
你好 你先看下他这个欠款金额之前是怎么调出去的 冲回之前的凭证
账面上现在没显示欠款,他和别的单位混着一起给调平了
你好 查清楚 调出来的
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如果我不负责前面的数据,那我按正常的做账,后期我这笔负数的应收账款怎么做
你好 借银行存款 贷应收账款 你正常做你的就可以的 余额保证你接手之后数据是正确的就没关系的
主要前期账是代账公司做的,做的账不是按照实际情况做的,而是按他自己估算数据做的,账整个都不太正确,我调整也没法调呀,除非把账重新做一遍,我的账是按她的期初数做的,那么我后期的账是不是只要和前期账有关的数据都的调整
你好 其实我估计你要搞清楚的话 还不如重新做一遍来的简答些 估计查账也不好查的
就是,所以我很纠结,要不要管前期的数据
如果我不管前期数据,根据她的数据做的期初数,后期对我的影响有哪些
你好 看后期领导对财务的要求 如果是要求你搞清楚 估计是要重新做或者是查清楚的 如果只是上个班 做账就管你自己的数据就好了
好的,知道了
加油 等你的好评哦