同学,你好 你增值税是多少??
老师好,所得税汇算清缴,我在填写基础信息表时,提示“非小微企业,即”109小型微利企业“选择否时,主要股东分红情况不能为空!”。我们是分公司,不属于小微企业,2021年度也没有分红,请问这个要如何填?谢谢!
老师 就是跨月的电子专票冲红不了,提示红字信息金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额)请问下这怎么操作呀?可是我的金额是一样的啊就是冲红不了
老师金税盘白盘我们上月开的专票,这月开红字冲销,但是红字信息表开出后价税合计金额不变,不含税金额比上月发票金额多一分钱,红字信息表税额比上月发票税额少一分,请问这对吗?就这样红冲有什么办法改成一样金额的呢?
老师好!我们公司是小微企业,我这次报《增值税及附加税费申报表,填入的含税销售额是194295.4按下一步时自动出现全部含税收入199505.83这个数是怎么来的?再按一步出现提示(应税行为3%征收率,扣除余额中,不含税销售额0,必须在193694.98-197530.52范围内?请问这句话什么意思?没看懂?
老师,请问当月开具数电票红冲发票后,当月冲回金额是不含税金额,是不是代表红冲发票开错了。具体原因,我们单位为一般纳税人,当月蓝票因信息有误,当月重开了红票冲回,填写的时候在原因那栏填写开票有误,旁边有一个灰色选项,含税,不含税,我没选,导致红字数电票开完,当月回冲金额是不含税金额,这种情况应该怎么处理?
普票红冲是1%、专票正数是1%
同学,你好 那你19栏税额,不是1%
那应该是哪个金额的1%
同学,你好 你应该是免税金额的1%
老师,就是这三张票,麻烦您用数字代入给我讲讲,增值税表9和19列怎么填
同学,你好 你这3张都是普通发票吗??
红冲的都是普票1%税,正数发票是专票1%税
同学,你好 那你专票的金额填在第2栏 红字发票,对应的蓝字发票,之前是符合季度不满30万,免税的吗??