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老师,对方开来采购发票10800,我们给对方付款10140,差额属于商业折扣,该如何入账?

2024-04-13 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 17:30

差额可冲减商品的成本

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快账用户6317 追问 2024-04-13 17:35

差额已经按发票上金额入账了,会计分录如何写?

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:40

借:应付账款 贷:库存商品 660

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快账用户6317 追问 2024-04-13 17:45

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:49

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户6317 追问 2024-04-14 11:00

老师,财政拨了400万,我们只用了300万买设备,这400万都可以作为营业外收入入账吗?还是只能入300万?

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齐红老师 解答 2024-04-14 11:56

400万都可以作为营业外收入入账

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同学,您好。像这种商业折扣对方公司应该以负数形式开在发票里面显示为折扣。
2024-04-13
差额可冲减商品的成本
2024-04-13
同学,你好
借:主营业务成本 100
贷:银行存款100
无票的20元,之后需要纳税调整
2025-08-22
之前的货物和现在的货物不是一批货物,也不是一样的型号的,是吗?如果是的话,对方给你开15万的发票,然后之前的发票他需要给你红冲 差额放到营业外支出
2022-08-20
这个发票让对方开红字发票不就行了,要不你的库存商品一直都在这帐上。
2025-07-20
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