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老师好!我司采购商品花了12065采购款,对方开了12500的发票过来,请问这个种情况该如何记账?

2023-01-03 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-03 15:57

退回重开,这个属于虚开发票

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快账用户1776 追问 2023-01-03 16:03

主要票先收到了,后付的钱! 当时不知道,上个月我已经抵扣了

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快账用户1776 追问 2023-01-03 16:03

老师,这种情况有什么办法可以调整账务吗?

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快账用户1776 追问 2023-01-03 16:04

要是普票的话我就按实际金额入账了,关键是专票

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:11

叫对方开红字发票冲多余的部分

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快账用户1776 追问 2023-01-03 16:28

老师,对方不开,这个是由于我司沟通原因导致发票多开了

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快账用户1776 追问 2023-01-03 16:28

老师,还有其他的处理方法吗

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:29

没有其他办法了哈,这个才是正规的作法

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退回重开,这个属于虚开发票
2023-01-03
可以先暂估入账。借,库存商品贷,应付账款暂估 等发票到了以后冲销暂估的会计分录,再按照发票做账
2024-03-27
你好,那货物没有全到,对方全部给你开了,是这个意思吗?
2023-12-08
可以的 得去税务局报备发票丢失
2022-03-22
那你需要确认一下的,他如果有退货的话,让对方给你们写一个退货说明,你们这边有签字才行,才能认可,不能他说什么就是什么。
2023-12-05
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