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你好,请问钱给对方了,发票还没开过来,这个会计分录怎么做

2024-04-13 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 17:34

借预付账款 贷银行存款就成了

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快账用户8593 追问 2024-04-13 17:35

能先提成本做吗

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:35

可以先暂估成本,等发票来了冲销暂估成本

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快账用户8593 追问 2024-04-13 17:36

这个分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:37

借库存商品 贷应付账款暂估

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借预付账款 贷银行存款就成了
2024-04-13
你好 我们公司付给对方5万元,但是对方还没有开发票 借:预付账款,贷:银行存款 
2022-10-26
您好,可以 借:原材料或主营业务成本 贷:应付账款 发票来了把上面这个分录红冲了,然后再按发票来做分录就可以了
2024-04-13
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
2022-03-30
借:预付账款 贷:银行存款
2022-04-12
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