你好,是45元。美团的10元,另给你们开发票,计入成本

老师,我想问问这种的条件能不能做财务报表??要是可以做,那怎么做这个财务报表?? 第一年投入资金 注册资金:3万 两套桌椅:1000元 一套简易沙发:500元 打印机:1500元 办公用品:1000元 电话费:14400元 (300元/月×4部×12月=14400元) 两台电脑:0元 入网费:1200元/年 (50元*2*12=1200元) 水电费:6000元 (500元/月×12月=6000元) 电动车:14000元 (2000元/辆×5辆=10000元) 修理费:1000元 跑腿工作服800元 (80元/件×10人=800元) 工作室月租:14400元 (1200元/月×12月=14400元) 广告费:3万元 总计成本:115800元(11万5千8百) 流动资金:137400元(13万7千4百元) 开业时的前3天免费服务,前三个月大概每天20次,每次获取服务费10元。 第一个月的收入为:20次×10元×27天=5400元 第二、第三个月的收入为:20次×10元×30天×2月=12000元 (未完待续)
老师,您好,我们公司在抖音开店卖货,例如某一个商品我们销售价50元,客户付款48,平台补贴2元,公司实收50元,抖音要求3元给抖音平台开服务费发票,那么我销售商品报税金额是50元嘛,这样我们不会有两块钱重复缴税嘛?
请问老师,我公司有一笔出口业务,已开具销售发票,金额是15000美元,后期对方发现有质量不合格产品,给与我司产品扣款,我司也相应的开具了红字发票,冲减了出口销售收入,后面我申报出口退税时,先蓝字申报,再红字申报,但是在外管平台不需要做什么 调整哈,外观平台是有新增收款或者 延期收款时做,这种红字冲减的不需在外观平台操作哈
甲公司为增值税一般纳税人;专门生产并销售药酒和啤酒,2021年12月业务情况如下:(1)购入一台生产用的设备,不含税购买价格30000元;另外支付不含税运输费1000元;(2)购入食用植物油和粮食,不含税购买价格为25000元,用于职工食堂;(3)向乙公司销售啤酒30000吨,不含税销售价格为200元/吨,由于乙公司为长期客户,给予乙公司八折优惠,另外向客户收取品牌使用费合计56500元;(4)向丙公司销售最新生产的药酒20000吨,含税售价为113元/吨,同时将该药酒500吨用于发送员工;该药酒的完工成本为80元/吨,成本利润率为10%;(5)本月支付广告宣传费20000元、专业技术咨询费10000元、餐饮费6000元,均不含税;附:(a)设备、原料、配料、药酒、啤酒的增值税税率均为13%;食用植物油、粮食、交通运输服务的增值税税率均为9%;生活服务、现代服务、金融服务的增值税税率均为6%;(b)销售时收取的所有价外费用均为含税金额;(c)所有购入的货物和服务均取得合法的发票,要求(1)计算甲公司2021年12月销项税额(2)计算甲公司2021年12月准予抵扣的进项税额(3)计
举例: 商品原价100元,921好物节活动期间,商家品牌促销88折,平台发放优惠券满50减10元,订单应付金额78元。消费者使用微信支付,享受支付补贴0.5元,消费者实付金额77.5元。 平台设定的技术服务费率5%,商家设定的达人推广服务费率20% 以上无需单独考虑运费,增值税和所得税。 问题: 1、请计算商家的商品销售收入;平台技术服务费金额;达人推广服务费金额;商家结算金额(即商家最终获得的款项);并思考商家是否有其他性质的收入。 2、作为商家、平台、达人不同身份,从账务核算、税务处理、发票管理等方面阐述关注点及判断过程,并列出完整分录及入账时点。 提示:平台优惠券可以从多角度理解,可以认定为是平台给用户的补贴;也可以认定为是平台给商家的补贴;也可以从税务角度有更多的思考和建议。
公司有工资未支付,法人借款未支付,现在公司要注销了,要怎么调账呢?
老师,个体查账征收在那个平台申报个税呢?
请问老师 公司在注销的时候固定资产还有原值需要缴纳税款吗
各位老师,请问如何算公司的盈亏平衡点?请详细说明一下,谢谢!
老师,如果期初我只是录入银行期初余额,那是不平的,那我负债和所有者权益要怎么录入才能平衡呢?之前所有的账之前会计已经清零了
自然人独资有限责任公司是一人有限公司吗
@董孝彬老师有在吗??????
纳税人您好,系统显示贵单位存在未申报的税费信息,请于10月27日前完成报送。如未如期申报,税务机关后续将根据《征收管理法》及相关规定进行处罚。如已办理。 收到这个信息是指有未申报的税费吗???
老师,小规模公司,计提增值税,附加税,所得税,可以不用每个月计提么,比如第三季度,就在9月的报表里计提,因为填报完增值税报表出来的金额比较准确,每个月计提的话有可能会有0.01的小数点之差
个体户查账征收可以改为核定利润率的方式吗
那我菜单50元,美团上面给客户满40-5优惠,这5元优惠也是不计入收入吗?那5元优惠计入啥呢,就不管了吗
你好,对也不计入收入
那我们公司优惠计入销售费用-餐品折扣费了。领导要体现这个费用。那不能这样做吗
我是把优惠金额也计入含税金额,按照菜单50元
你好!也可以这么做。
那这样按50元做含税收入,就多交税了是不是
你好,是的。多交税了