你好 你们是不是库存现金比实际的少了 这个老师建议你做营业收入 做库存的
以固定资产,库存商品,现金,为投资入股的,我做了 借:库存商品 固定资产 现金 贷:实收资本 其中现金交了房租,我做 借:管理费用 贷:现金 因为实收资本里有库存商品,这个可以销售出去, 借:现金 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 第二个分录我不太明白
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
老师请教个问题收职工迟到,早退款。借:库存现金 贷:营业外收入。 然后有一个老师多交了100元罚款,我退她的现金 是借:库存现金 —100 贷:营业外收入 —100这样对吗老师
上一年度需要调账,应该在跨年度怎么调?错的分录是1、借:库存现金,贷:预收账款;2、借:库存现金,贷:主营业务收入 跨年后,需要做正确的分录是1、借:库存现金,贷:应收账款_A,预收账款_B;2、借:库存现金,贷:应收账款_C,预收账款_D
老师,注销时都其他科目都清了,就剩库存现金有5万,我应该怎么处理,转营业外收入的话 借:营业外。贷 库存现金 营业外在借方不是减少了吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
请看聊天记录
你好,你们这个情况老师估计是建议你们做,借,库存现金 贷,其他应收款,把你们的账调平的,目前你们这个情况估计只能做现金收回来这笔钱的
这样调就是没有附件了可以吗
你好,对的,没有附件,或者你要领导写个说明签字做附件的
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