你好,按98019.8这个数据申报

我们是小规模纳税人第一季度按照1%开的不含税销售金额是272241.6元,按照5%开的不动产不含税销售金额是5069558.2元,申报增值税的时候要扣除不动产吗,都是开的普票,增值税申报表怎么填
老师,小规模纳税人增值税申报表,,我做账按1%做的,含税是22万,做账按1%算的不含税额是22万÷1.01=217821元,没超过30万,那填报表的时候,我填10栏是填217821元,还是填22万÷1.03=213592元,请问填那一个数据
老师,小规模纳税人增值税申报表,,我做账按1%做的,含税是22万,做账按1%算的不含税额是22万÷1.01=217821元,没超过30万,那填报表的时候,我填10栏是填217821元,还是填22万÷1.03=213592元,请问填那一个数据
请问老师,小规模纳税人,含税金额99000元,1%开的普票,账面确认收入按照99000/1.01=98019.8元确认的。但是增值税申报的时候销售额为啥按照99000/1.03=96116.5元申报的呢?
你好,我们是小规模公司,电商无票收入是380000元。 做账的时候, 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624,税额:380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候,输入不含税价格的时候, 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
但是按照98019.8申报,申报表出来的税率是3%的呀
申报表收入是企业填写的
发票税率是1%
是的,所以按98019.8这个数据申报收入
账面的销售额是按照1%算出来的。但是申报表的销项税是3%算出来的。所以上面的销售额就不能用账面的了吧
图片数据是人工填写
销售额与下面的免税额都是手动填写,没有什么勾稽关系是吧。
你好,销售额填不含税金额,免税填写销售额*0.03
申报表不含税金额按照含税金额除1.01计算填写,税额按照含税金额除1.01乘0.03。怎么看着不太对呢?申报税额跟发票税额不一致呢?
纳税申报表就是这样填写
也就是说申报表的免税金额大于账目计算出来的免税金额,也大于开发票的税额,申报系统没有任何提示,可以通过对吧?
是的,您的理解非常正确