你好,按98019.8这个数据申报
小规模,本季度开票金额比如100元,按照1税率,增值税金额1元,等于应交税费转营业外收入1元,这是账面的 然后去报税时候,增值税免税额是按照3的税率,带出来免税额3元,怎样才能使申报报表和账面一致呢
请问下老师,小规模纳税人季度1万元未开票的含税收入,在做账确认收入时是用1万除以1.01还是1.03呢?报税的时候又该怎么报呢?
小规模纳税人,季度未超过45万,请问在填表申报增值税(未开票部分)的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额,不含税的话按照什么比例计算呢,账上是按照1%计算了增值税的。
老师:小规模纳税人,第一季度开票金额总计没超45万元,作废了去年开的票,但正数发票超过了45万。报增值税的时候按照总金额申报还是按照正数金额申报
我们是小规模纳税人第一季度按照1%开的不含税销售金额是272241.6元,按照5%开的不动产不含税销售金额是5069558.2元,申报增值税的时候要扣除不动产吗,都是开的普票,增值税申报表怎么填
订舱时品名是汇总写的,到时报关的时候做发票,可以按实际明细做吧?
老师,您好!公司上游购进货物直接与下游约定交货地址交货了,有进项票,有进项支付的银行流水,开具了销项票,收到了销项货款,然后税务局发现上游的进项票是虚开,这时候我们作为公司的会计开票员有风险吗
企业的研发费用,是100%扣除的吗?100%加计扣除又是什么意思?比如研发200万,那就是允许税前扣除的研发费用总共就是400万?是这个意思吗?
老师你好我想提问一下,员工出差费报销单动车3000元.住宿费1100,出租车费120,餐费600元.总共金额4820元!但是这位员工之前现金借款2000过!记账凭证会计分录:借:管理费用-差旅费2800 借:库存现金2000 贷:其他应收款4820
公司要注销,税局那边注销清税了,工商这边要公示注销吗,老师,看到回复一下
老师您好。有没有办法可以导出来。我给一家客户开的全部发票。我想把这些发票都下载出来。不是导出来开票记录
分公司企业所得税总公司交,总公司汇总纳税,现在总公司留底票多,库存也大,留底票多有风险吗?
收到蔚来汽车公司的汽车上临时牌照的专票,可以抵扣吗?
将自有房产低价出租给员工的账务处理怎么做
老师,开的发票,上面的单价是系统自动计算的还是手动填的
但是按照98019.8申报,申报表出来的税率是3%的呀
申报表收入是企业填写的
发票税率是1%
是的,所以按98019.8这个数据申报收入
账面的销售额是按照1%算出来的。但是申报表的销项税是3%算出来的。所以上面的销售额就不能用账面的了吧
图片数据是人工填写
销售额与下面的免税额都是手动填写,没有什么勾稽关系是吧。
你好,销售额填不含税金额,免税填写销售额*0.03
申报表不含税金额按照含税金额除1.01计算填写,税额按照含税金额除1.01乘0.03。怎么看着不太对呢?申报税额跟发票税额不一致呢?
纳税申报表就是这样填写
也就是说申报表的免税金额大于账目计算出来的免税金额,也大于开发票的税额,申报系统没有任何提示,可以通过对吧?
是的,您的理解非常正确