你好,根据你的描述, 是可以据实入账的

别的单位给我们提供服务,应该给我们开服务费的发票,但是对方开不出服务费的发票,给我们开的是商品的发票,老师,我怎么入账才没有风险
老师有个业务上面的会计问题想问一下,我们公司开了一笔业务是给抖音的商家提供账号平台卖货,然后卖的货钱是入我们账户,然后,这个钱我们在给对应的主播结账。首先,卖货商家给我服务费,我们开的票是服务费的6个点的。其次,我们给主播钱,主播给我开的也是服务费6个点的。然后我们会收到平台卖货的入账款,我们申报的是未开票收入卖的是商品需要算13个点的吗?这样不是亏了吗
老师,我问下,就是我们公司经营业务是仓储物流,然后开给对方公司票也是仓储物流服务,然后同一个供应商给我们开票是食品,他说是我们运输中的破损,退给我们,这种的怎么入账啊
老师, 供应商给我们提供海外仓储换标服务的,然后开的一个点的票,品名是现代服务-服务费这样的,可以入账的么
老师, 供应商给我们提供海外仓储换标服务的,然后开的一个点的票,品名是现代服务-服务费这样的,可以入账的么
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
我们主体是做的是跟香港公司外贸,现在提供海外仓储换标,是不是不适合深圳公司去承担这笔费用呢
你好,不适合深圳公司去承担这笔费用(这个不清楚,抱歉)
我们做的fob报价的,这笔海外仓费用是不是不合适在深圳外贸公司做
你好,海外仓费用是否合适在深圳外贸公司做(这个不清楚,抱歉)