借库存商品 贷利润分配未分配利润

请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
2023年6月取得2022年暂估入账的发票,我在2022年所得税汇算清缴时成本已经做了纳税调增,那我还要红冲暂估入账的应付和销售结转到成本吗?这时发票再正常入账,感觉会多记成本
老师请问:以前年度暂估入库的商品销售发票已开,结转成本多结转6万,汇算清缴也调增了,多结转的6万成本会计分录要怎么做
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师请问一下,砂石厂环保税是不是有排放都要交,还是在排放标准内不用缴
物业公司公共收益支出,包括节假日物业组织活动支出吗,这属于哪类支出,专业名称是什么
升一般纳税人之前的工程,现在开质保金,可不可以开1个点的发票
老师,您好!请教 筹建期发生的开办费用汇算清缴是否需要全额调增呢?谢谢
电费发票现在有什么开了个什么基金,普通发票不征税的,这个怎么入账?
老师单位职工社保按100档交,其他按60放交可以不
老师,你好。公司的基本户如果改成图内的名称,有什么影响吗
企业申请了高新技术企业,在税务方面有税收优惠吗
老师,当月已经增值税已经申报完毕也已缴款,还能做进项税额转出吗?
老师你好,请问公司给员工购买社保和公积金基数分别如何确定?是每个月填上月实际实发工资为基数吗?
小企业会计准则,是直接未分配利润不用以前年度损益调整是吧,
对的是的,是这么做的。