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老师你好,24年一月进项票进行了抵扣,24年3月购货方发生销售折让,开具了一张红字发票给我单位,那这个月针对一张发票做账是不是要冲掉,税额做进项税转出,对吗

2024-04-15 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 10:11

是的,需要做进项转出的

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快账用户5089 追问 2024-04-15 10:23

会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-04-15 10:23

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户5089 追问 2024-04-15 10:26

申报时候的填写呢?这个红字发票不用认证抵扣勾选吧

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齐红老师 解答 2024-04-15 10:28

在附表2的第20行填报

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是的,需要做进项转出的
2024-04-15
您好,这个的话是可以的,可以做转出
2024-05-18
学员你好,你们已经抵扣,由你们开红字申请表,对方开负数发票后进项税额转出
2022-11-27
这个剩下部分就写开红字信息表,之后对方开红字发票,可以要求对方按正确再开蓝字发票
2020-09-24
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
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