资产负债表里面填写在未分配利润里面。

9月份因为有其他应付款-社保金500贷方,我就把调平做的分录是借:管理费用-社保 -500贷:其他应付款 -500,结转分录是借:本年利润 -500贷管理费用-500。后来年底发现资产负债表未分配利润余额不等于未分配利润年初数+利润表净利润,就差这500.我该怎么调回来?
老师公司一年就一笔账 借:管理费用 2400 贷:其他应付款 2400,资产负债表上怎么填,负债2400,未分配利润-2400,其他还有要填的么
老师 我这边有一笔以前年度损益调整 做了借 以前年度损益 贷 其他应付款 然后借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益 我想问下 资产负债表里面 未分配利润 是要填写在上期年末数 还是本期期末数?
老师,我申报的资产负债表未分配利润是正数,我账套里未分配利润为负数,其他应付款比申报的要多,其他的数都一样,我要怎么调这个报表呢?
老师好,利润表生成后,自己留个档,表中有几项在汇算的时候要调增的,借 管理费用500 贷 其他应付款 500 借 营业外支出 500 贷 应收账款 500,这个资产负债表里 未分配利润要加上1000,那么 资产负债表 应收账款 和 其他应付款 金额要不要改得 是加上还是减去
老师好,请问汇算清缴的A105090资产损失税前扣除表里资产处置收入是填含税的还是不含税的金额?
应收账款超过三年没收回应该怎么处理
老师,公司模具做固定资产还是做成本,是成本会计决定是吗?老板不想看到不赚钱的利润,我们全盘现在是把他入成本的,我们是开模,然后模具放在供应商那加工产品物料出来。怎么判定做固定资料或成本好吗
老师,收到稳岗补贴怎么做账
老师,请问买十赠一,赠送的这个一算得上是视同应税交易吗?
老师你好,公司25年没有缴纳购销的印花税,是现在更正申报还是等汇算清缴,或者现在要怎么操作会好一点
公司刚刚成立时股东转进公司的实收资本多出200万放资本公积,后期要怎么处理
老师,股权转移这个印花税怎么报呀在印花税里?
老板分家,最终按资产负债里的哪个数进行分配
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金额链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月汇票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:其他应收款2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
资产总额,负债和所有者权益都是0么
对,没错,这个都是都零了。