资产负债表里面填写在未分配利润里面。
9月份因为有其他应付款-社保金500贷方,我就把调平做的分录是借:管理费用-社保 -500贷:其他应付款 -500,结转分录是借:本年利润 -500贷管理费用-500。后来年底发现资产负债表未分配利润余额不等于未分配利润年初数+利润表净利润,就差这500.我该怎么调回来?
老师您好,请问12月份做了一笔调整 借利润分配-未分配利润,贷其他应付款。导致资产负债表的利润总额相减不等于净利润,要怎么办呢?
老师公司一年就一笔账 借:管理费用 2400 贷:其他应付款 2400,资产负债表上怎么填,负债2400,未分配利润-2400,其他还有要填的么
老师 我这边有一笔以前年度损益调整 做了借 以前年度损益 贷 其他应付款 然后借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益 我想问下 资产负债表里面 未分配利润 是要填写在上期年末数 还是本期期末数?
老师,我申报的资产负债表未分配利润是正数,我账套里未分配利润为负数,其他应付款比申报的要多,其他的数都一样,我要怎么调这个报表呢?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
资产总额,负债和所有者权益都是0么
对,没错,这个都是都零了。