同学你好,导出来,你自己留底就行,不用手工算,有一张专门的统计表,在这个画面的上一个画面,有一个发票统计

老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师您好, 我想请教关于全盘会计的每月工作流程(工作内容)是不是如下列所示: 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证,月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票,月底导出销项发票清单 3.每月登录增值税发票综合服务平台(广东),进行进项发票勾选认证,然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局,根据相关的金额先填写纳税报表,再纳税申报,后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端,进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗?是否理解正确,是否有需要补充的,麻烦老师请教一下,十分谢谢!
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
全电发票接收信息在电子税务局怎么确认1.登录电子税务局点击“我要办税”-“税务数字账户”。2.点击“发票勾选确认”-“抵扣类勾选”;3.在抵扣勾选界面,选择好发票来源,通过电子发票服务平台开具的全电发票选择“电子发票服务平台”,通过税控设备开具的发票选择“增值税发票管理系统”,不确定发票来源的选择全部,然后选择好开票日期,点击“查询”。 系统将根据查询条件,在操作区以列表形式展示符合条件的发票信息;选择好要勾选认证的发票,点击“提交勾选”再点击“确认”按钮,系统就会提示“提交成功”。4.点击“统”老师,我这个界面和这个不一样啊。
你好,老师,现在从数电平台查询增值税发票管理系统除去作废的每个月的发票金额和税额,查询类型是开具发票,发票来源是增值税发票系统,发票状态是正常,是否正数发票全选输上开票日期查询就是当月扣除红字和作废以后的金额?我这样操作对吗,还用导出来再计算一下吗
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
谢谢,我看到了老师。我就看后面的实际开具发票金额就可以了是吧
同学你好, 对的,最后两列,开票金额 和 税额 你导出来打印出来保管就行, 到时候,税局的增值税申报表上 也会有这个数字的