你好,预收账款你是出现了负数吗?
以前会计把业务往来记到其他应收款了,通过科目合并调整到应收账款,这个调整影响资产负债表的年初余额吗
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
科目余额表借方期末余额负的1548902.22元,在资产负债表应收账款列示的就是付的1548902.22元,我可以调到预收账款正的1548902.22元吗?那应收账款在资产负债表期末余额就是零,这样可以吗?
老师,资产负债表其他应付款余额都是负的,我把年初和期末余额都调到其他应收可以吗
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
没出现负数,只是想把他调到应收
你好,可以的,但是不能保证没有问题。
会有什么问题呢
你好,你的数据不准确,你资产负债表里面的余额不对。
怎么不对呢,加起来余额不是一样的吗
假设预收账款提前收了人家200万,那你的资产负债表里面没有这个金额他对吗。
给税务局看的时候,他没有显示这个预收账款。
老师意思是应收账款在借方的就在应收,如果在贷方就要计入预收吗,不想用预收只用应收账款科目核算是不可以的吗
可以的重分类就行。
就打比方,年初资产负债表,应收账款余额100万。预收账款30万。我能让预收账款为0,应收计为70万吗?
可以的,做不了,根据准则不可以。
老师能说的明白些吗
你好,根据准则的要求做不到这种。
预收账款和应收账款不是一个企业的,对冲不了。
老师我意思是把这个公司设到应收科目里呢。比如应收账款里A公司借方100万,B公司借方50万,C公司原来在预收贷方30万,我想把C公司也放到应收科目里,不设预收科目了,把C公司这30万转为应收,让预收账款余额为0,这是不允许的吗?
你好,你可以不设置预收账款,你账上都做应收账款就行。但是,你应收账款贷贷方有余额,你需要设放到预收账款里面去。资产负债表在预收账款里面体现。
好的老师,就是这样调了后资产负债率几乎没有,因为负债几乎为0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是实际的业务,你不管怎么调整,只要是调整正确的,他就没有问题,没有风险,你们也不怕查。如果是虚增的就有风险。