你好,预收账款你是出现了负数吗?

新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
科目余额表借方期末余额负的1548902.22元,在资产负债表应收账款列示的就是付的1548902.22元,我可以调到预收账款正的1548902.22元吗?那应收账款在资产负债表期末余额就是零,这样可以吗?
老师,资产负债表其他应付款余额都是负的,我把年初和期末余额都调到其他应收可以吗
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
以前公司是小规模纳税人,2022年的总收入是4454933,2023年1月变更为一般纳税人,所以我现在想把资产负债表的账面余额调平。 资产负债表的其他应收款余额是:466053. 其他应付款余额是1733505.46 未分配利润余额是2108249.59 应该怎么做分录才可以调平,并且没有风险 请曲老师解答
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
老师,开进来发票是四代蓝牙(共享型通用盾分录怎么做?
一般纳税人物流公司开装卸费税率是多少
没出现负数,只是想把他调到应收
你好,可以的,但是不能保证没有问题。
会有什么问题呢
你好,你的数据不准确,你资产负债表里面的余额不对。
怎么不对呢,加起来余额不是一样的吗
假设预收账款提前收了人家200万,那你的资产负债表里面没有这个金额他对吗。
给税务局看的时候,他没有显示这个预收账款。
老师意思是应收账款在借方的就在应收,如果在贷方就要计入预收吗,不想用预收只用应收账款科目核算是不可以的吗
可以的重分类就行。
就打比方,年初资产负债表,应收账款余额100万。预收账款30万。我能让预收账款为0,应收计为70万吗?
可以的,做不了,根据准则不可以。
老师能说的明白些吗
你好,根据准则的要求做不到这种。
预收账款和应收账款不是一个企业的,对冲不了。
老师我意思是把这个公司设到应收科目里呢。比如应收账款里A公司借方100万,B公司借方50万,C公司原来在预收贷方30万,我想把C公司也放到应收科目里,不设预收科目了,把C公司这30万转为应收,让预收账款余额为0,这是不允许的吗?
你好,你可以不设置预收账款,你账上都做应收账款就行。但是,你应收账款贷贷方有余额,你需要设放到预收账款里面去。资产负债表在预收账款里面体现。
好的老师,就是这样调了后资产负债率几乎没有,因为负债几乎为0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是实际的业务,你不管怎么调整,只要是调整正确的,他就没有问题,没有风险,你们也不怕查。如果是虚增的就有风险。