你好,预收账款你是出现了负数吗?

以前会计把业务往来记到其他应收款了,通过科目合并调整到应收账款,这个调整影响资产负债表的年初余额吗
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
科目余额表借方期末余额负的1548902.22元,在资产负债表应收账款列示的就是付的1548902.22元,我可以调到预收账款正的1548902.22元吗?那应收账款在资产负债表期末余额就是零,这样可以吗?
老师,资产负债表其他应付款余额都是负的,我把年初和期末余额都调到其他应收可以吗
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
没出现负数,只是想把他调到应收
你好,可以的,但是不能保证没有问题。
会有什么问题呢
你好,你的数据不准确,你资产负债表里面的余额不对。
怎么不对呢,加起来余额不是一样的吗
假设预收账款提前收了人家200万,那你的资产负债表里面没有这个金额他对吗。
给税务局看的时候,他没有显示这个预收账款。
老师意思是应收账款在借方的就在应收,如果在贷方就要计入预收吗,不想用预收只用应收账款科目核算是不可以的吗
可以的重分类就行。
就打比方,年初资产负债表,应收账款余额100万。预收账款30万。我能让预收账款为0,应收计为70万吗?
可以的,做不了,根据准则不可以。
老师能说的明白些吗
你好,根据准则的要求做不到这种。
预收账款和应收账款不是一个企业的,对冲不了。
老师我意思是把这个公司设到应收科目里呢。比如应收账款里A公司借方100万,B公司借方50万,C公司原来在预收贷方30万,我想把C公司也放到应收科目里,不设预收科目了,把C公司这30万转为应收,让预收账款余额为0,这是不允许的吗?
你好,你可以不设置预收账款,你账上都做应收账款就行。但是,你应收账款贷贷方有余额,你需要设放到预收账款里面去。资产负债表在预收账款里面体现。
好的老师,就是这样调了后资产负债率几乎没有,因为负债几乎为0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是实际的业务,你不管怎么调整,只要是调整正确的,他就没有问题,没有风险,你们也不怕查。如果是虚增的就有风险。