你好,预收账款你是出现了负数吗?
以前会计把业务往来记到其他应收款了,通过科目合并调整到应收账款,这个调整影响资产负债表的年初余额吗
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
科目余额表借方期末余额负的1548902.22元,在资产负债表应收账款列示的就是付的1548902.22元,我可以调到预收账款正的1548902.22元吗?那应收账款在资产负债表期末余额就是零,这样可以吗?
老师,资产负债表其他应付款余额都是负的,我把年初和期末余额都调到其他应收可以吗
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
请问一下 社保先不发要不要做凭证? 还是后期发的时候在做? (如果先不发)要做的话怎么写凭证? 谢谢老师
母女都是法人给对方开票可以吗?
出纳付款的时候备注港杂费,但是对方开票开国际货物运输代理费免税的,这样付款备注和发票不一致有影响吗, 怎么付款备注更合适?直接备注费用可以吗
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
没出现负数,只是想把他调到应收
你好,可以的,但是不能保证没有问题。
会有什么问题呢
你好,你的数据不准确,你资产负债表里面的余额不对。
怎么不对呢,加起来余额不是一样的吗
假设预收账款提前收了人家200万,那你的资产负债表里面没有这个金额他对吗。
给税务局看的时候,他没有显示这个预收账款。
老师意思是应收账款在借方的就在应收,如果在贷方就要计入预收吗,不想用预收只用应收账款科目核算是不可以的吗
可以的重分类就行。
就打比方,年初资产负债表,应收账款余额100万。预收账款30万。我能让预收账款为0,应收计为70万吗?
可以的,做不了,根据准则不可以。
老师能说的明白些吗
你好,根据准则的要求做不到这种。
预收账款和应收账款不是一个企业的,对冲不了。
老师我意思是把这个公司设到应收科目里呢。比如应收账款里A公司借方100万,B公司借方50万,C公司原来在预收贷方30万,我想把C公司也放到应收科目里,不设预收科目了,把C公司这30万转为应收,让预收账款余额为0,这是不允许的吗?
你好,你可以不设置预收账款,你账上都做应收账款就行。但是,你应收账款贷贷方有余额,你需要设放到预收账款里面去。资产负债表在预收账款里面体现。
好的老师,就是这样调了后资产负债率几乎没有,因为负债几乎为0了,和年初相差很大呢
你好,如果只要是实际的业务,你不管怎么调整,只要是调整正确的,他就没有问题,没有风险,你们也不怕查。如果是虚增的就有风险。