进项大于销项是借。未交增值税,贷转出多交增值税。

老师,你好!请问我要补结转以前会计几个年度没有结转的进项和销项,会计分录该怎么写?
老师你好!去年不小心多结转了进项税额,现在进项负数,我怎么调整会计分录
老师,你好,请问,结转税金时,销项比进项多怎么做会计分录,销项比进项少又怎么做会计分录?谢谢
老师,你好,我们是增值税一般纳税人,这个月没有销项税额,只有进项税额,月末我需要结转进项税额吗?会计分录怎么做?
你好老师我们这个季度进项税额多结转怎么会计分录
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
这个样子吗
这是我们截止到2月份进项但是我们这个季度没有销项
借方不对 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
我是不是应该先结转进项税额对吧
对的,把进项税额和销项税额都按上面那个分录结转。
我们没有未交增值税
从下边看营业税上面那个不就是未交增值税吗?
第一个是结转进项第二个是转出为什么最后还是不平呢
进项是按余额转销项也按余额转差额是留抵的或者交税的。
我们这个季度没有销项所以不用结转对吧那我就是按照376312.72结转我不明白哪里有问题或者你告诉我我应该填哪个数
没有就不结转,上面是全的分录没有发生的不写发生的才写。
对啊你看到我发的图片了吗。没有销项我就没有结转你帮我看一下图片我哪里做错了
借方科目数了,我第1个就回复你正确了。 正确的是借未交增值税待转出多交增值税。
我已经改过了还是不平你可以告诉我一个完整的分录吗。并且附带金额。金额是376312.72
现在给我这个金额就是进项税额的金额,然后咱本期没有销项对不对?
是的没有销项
进项大于销项是借未交增值税376312.72 ,贷转出多交增值税。376312.72
对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平
你好 你说的不平是哪里不平