进项大于销项是借。未交增值税,贷转出多交增值税。

老师,你好!请问我要补结转以前会计几个年度没有结转的进项和销项,会计分录该怎么写?
老师你好!去年不小心多结转了进项税额,现在进项负数,我怎么调整会计分录
老师,你好,请问,结转税金时,销项比进项多怎么做会计分录,销项比进项少又怎么做会计分录?谢谢
老师,你好,我们是增值税一般纳税人,这个月没有销项税额,只有进项税额,月末我需要结转进项税额吗?会计分录怎么做?
你好老师我们这个季度进项税额多结转怎么会计分录
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
这个样子吗
这是我们截止到2月份进项但是我们这个季度没有销项
借方不对 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
我是不是应该先结转进项税额对吧
对的,把进项税额和销项税额都按上面那个分录结转。
我们没有未交增值税
从下边看营业税上面那个不就是未交增值税吗?
第一个是结转进项第二个是转出为什么最后还是不平呢
进项是按余额转销项也按余额转差额是留抵的或者交税的。
我们这个季度没有销项所以不用结转对吧那我就是按照376312.72结转我不明白哪里有问题或者你告诉我我应该填哪个数
没有就不结转,上面是全的分录没有发生的不写发生的才写。
对啊你看到我发的图片了吗。没有销项我就没有结转你帮我看一下图片我哪里做错了
借方科目数了,我第1个就回复你正确了。 正确的是借未交增值税待转出多交增值税。
我已经改过了还是不平你可以告诉我一个完整的分录吗。并且附带金额。金额是376312.72
现在给我这个金额就是进项税额的金额,然后咱本期没有销项对不对?
是的没有销项
进项大于销项是借未交增值税376312.72 ,贷转出多交增值税。376312.72
对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平
你好 你说的不平是哪里不平