你好,是的,最后要结平

老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
工程施工科目,有余额是代表没有结转成本是吗
老师,请问在21年完工结转工程施工科目的时候,不小心多结转了0.2元,导致工程施工科目借方余额-0.2元。今年我发现了这个情况,需要调整这个科目,那这样做分录可以吗?借:工程施工0.2元 贷:以前年度损益调整0.2元呢
这个工程结算成本是直接转到工程施工吗 所有余额?
老师,工程施工和工程结算借方余额填在存货,贷方余额在预收账款,可是财务软件中不能同时设置两个公式,售后建议是设置中转科目,借方余额填存货,贷方余额填预收账款,怎么设置呢,如果有中转科目,那工程施工和工程结算金额不是都为0?
回单上备注的不是投资款,备注的出资可以吗
一个总公司,下面有几个分公司,如果各自之前是独立核算的话,各分公司在总公司这里拿货去卖,总公司需要交增值税吗,总公公司都在同一县内,能不能用那条同一县内免增值税的规定?那企业所得税呢,需要总公司给分公司开发票做成本发票吗?
老师,小规模纳税人建筑工程劳务,货物名称需要怎么开发票,税率多少?
5年的缴税记录电子税务局可以一次性都查出来吗?还是要一年1年查?
老师您好,请问一下装饰设计公司开清洁的发票怎么开呀?
老师,开票一年每天都开同一家7张发票,现在发现税号错了一个数字,对方钱已转,现在可以不重开吗,对对方有啥影响呢
老师你好!公司2月份开了跨年红字发票293022.72元,要怎么做会计分录?是2021年多开给对方的,对方并没给钱。所以今年开了红字发票。
财务报表第一次备案,不小心点成了2026年1月份的,填了这个季度的实际,我要填写2025年10月份的,现在填报了2026年的,那现在2025年怎么填写怎么办?
一家生产制造企业五年产值是利润表里面的不含税营业收入吗?
老师好,我有两个问题想要咨询 1、我们是非房企,有六千来万的工程款确定后期没有发票,这部分能入固定资产吗,我们实打实的花钱的; 2、还有一个问题现在需要报房产税,房产税原值按固定资产入账金额+地价,现在纠结的点是他这个地价是无形资产的入账金额(包含取得土地使用权所支付的税金等)还是单独土地使用权的价款。麻烦帮忙解答一下哈,谢谢谢谢