你好,如果之前某人有借款,现在从工资扣除,是这样处理的
你好,我想问下我计提工资的时候借销售费用,其他应付款―餐费 贷:应付职工薪酬,付工资的时候:借应付职工薪酬,贷其他应付款―餐费 现金这样做对吗?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
老师你好,预支员工工资,后来发放了 预支工资时 借:其他应收款-某某人 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-某某人 这样写对不对呢
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 发工资-借-应付职工薪酬 贷-其他应付款 发工资借-专项应付款贷-其他应付款 (这是子公司,没钱发,通过总公司发放) 这么做,对吗
发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应收-社保个人 银行存款 对吗?
出纳日报表,如何制作,并且快速的能在一张表呈现出,银行,现金,支付宝,微信,的收支余,新手小白,老师最好是能有模板
请问老师,小规模纳税人,在做销售收入时,应交税费-应交增值税,税额是1%的税率,还是3%的税率入账的?
公司信用公示是工商年报吗?
老师,上个月有待认证进项税额,本月也有进项税额,有库存的情况下,结转的成本不能超过所有的进项数额,还是本月的进项税额,谢谢
以固定资产投资入股,非合并方式取得的长期股权投资,其中投资方对固定资产的评估费用计入固定资产清理还是投资成本
老师,小规模纳税人月不超10季不超30,应交增值税季未是要结转为营业外收入吗?
滞纳金属于什么支出?
游艇有哪些优惠税收政策
请问下我们公司用库存最多的货品来给对方开发票,但是对方和公司是实际交易的,有物流合同流,资金流,,开票金额也是实际的资金,开票的大类基本相同,小类不同,这样对开票员来说有风险吗?
出口退税。一张报关单有多个项号(有不同商品)。能否一个报关单开具多个发票
比如到法人哪里借款了2000元,计入其他应收款-某人,借方,然后就可以这样做对吗?
你好,现在是法人代表垫付了部分工资吗?
那不是应该公司钱不够,和法人借款是:借库存现金,贷方其他应收款2000吗? 然后发放工资的时候把借款还给法人应该是借方其他应收款2000才对呀
你好,公司钱不够,向法人借款,贷方应当计入其他应付款 才是的
发放工资的时候做借:应付职工薪酬,贷:其他应收款~某人,那这样做就不对了吧
你好,如果是个人之前向单位借款了,现在发放工资做扣除,是这样处理的
应该是这样做才对呀
你好,如果与工资无关,是你提供图片这样。
发放工资,应该做,借:应付职工薪酬,贷:库存现金或银行存款
你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗
法人在其他应收款有借方余额应该怎么平账
你好,法人在其他应收款有借方余额,有收回吗?或者有用于发放工资吗?
没有收回,也没有用于工资发放
你好,那就无法平账,只能是继续挂账的
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。