你好,如果之前某人有借款,现在从工资扣除,是这样处理的
你好,我想问下我计提工资的时候借销售费用,其他应付款―餐费 贷:应付职工薪酬,付工资的时候:借应付职工薪酬,贷其他应付款―餐费 现金这样做对吗?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
老师你好,预支员工工资,后来发放了 预支工资时 借:其他应收款-某某人 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-某某人 这样写对不对呢
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 发工资-借-应付职工薪酬 贷-其他应付款 发工资借-专项应付款贷-其他应付款 (这是子公司,没钱发,通过总公司发放) 这么做,对吗
发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应收-社保个人 银行存款 对吗?
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
老师,请问建筑企业异地经营结束后需要做什么手续吗,因为我们现在报社保后,还出现异地的信息
老师,你好,请问现在季度企业所得税最新版本申报的,要是收入是0,其他费用要填吗,比如工资有一点,要填进去吗,这样子利润就是负数,还是直接0申报
这个题目中并没有直接给出单位储存变动成本,需要自己计算吗?我看答案直接用单价100*10%=10 难道正确的计算方式就是用单价×利息嘛
注册资本金实缴纳后,怎么在工商公布?
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
比如到法人哪里借款了2000元,计入其他应收款-某人,借方,然后就可以这样做对吗?
你好,现在是法人代表垫付了部分工资吗?
那不是应该公司钱不够,和法人借款是:借库存现金,贷方其他应收款2000吗? 然后发放工资的时候把借款还给法人应该是借方其他应收款2000才对呀
你好,公司钱不够,向法人借款,贷方应当计入其他应付款 才是的
发放工资的时候做借:应付职工薪酬,贷:其他应收款~某人,那这样做就不对了吧
你好,如果是个人之前向单位借款了,现在发放工资做扣除,是这样处理的
应该是这样做才对呀
你好,如果与工资无关,是你提供图片这样。
发放工资,应该做,借:应付职工薪酬,贷:库存现金或银行存款
你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗
法人在其他应收款有借方余额应该怎么平账
你好,法人在其他应收款有借方余额,有收回吗?或者有用于发放工资吗?
没有收回,也没有用于工资发放
你好,那就无法平账,只能是继续挂账的
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。