你好,你说的这种情况,是两个科目都需要写的。
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
你好,我想问一下,年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下,职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗?实际发生额那里怎么填?实际发生额和税收金额是一致的吗?谢谢你了
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
你好,我想问一下,登记银行日记账账本,对方科目那个地方具体怎么填?我这边对方科目有两个,一个是应付职工薪酬,另一个是其他应付款,应付职工薪酬的金额比较大,其他应付款的金额小些。我在填对方科目的时候,只填应付职工薪酬可以吗?谢谢你了。怎么填才正规些
收到的打车费用发票,电子普通发票,开的是运输服务*客运服务费,税率是3%和1%,这个可以抵扣进项税额吗?
支付招标代理服务费怎么做分录
老师好,怎么增开票员?谢谢
老师,以公司名义借了一笔300万借款,300是打到公司账户,也是公户还贷,一年前就贷了。现在要把做股权转让,新法人新股东也知道这个贷款的事情。我想问下,这个贷款以后都是新法人承担吗?还是旧
老师,一般纳税人简易计税,企业去年末申报了100万未开票收入,每月都会开一些冲减,所以最近几个月都没有产生增值税,但是开票员上月红冲了一张发票,导致本月申报时有应退税款,目前申报表应该怎么填写才不会显示要退税
老师,请问我们请个人来修缮加固厂房,金额13000元,这种扣个税多少钱了?
老师,你好!公司股东养老费,可以计入公司费用吗?
出货送货后的退料冲减当月领料制造费用吗?
购买厂房的房产税也是在电子税务局缴纳吗
公司卖旧车,填报增值税哪一栏呢