可以的,可以这么做的。如果是普通发票的不好退税。

请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
你好,请问小规模第一季度开普票交了税,第二季度冲红了三张,重新开了两张,这样的话就第二季度税是负数的,可是第二季度开的都是普票!不需要交税,这个账务怎么处理
2022年第一季度开错了票,当时税率1%后面也保税了交了税,之后第二季度红冲了这张票,也在重新开了一张,第二季度免税了,这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入
2022年第一季度开错了票,当时税率1%后面也保税了交了税,之后第二季度红冲了这张票,也在重新开了一张,第二季度免税了,这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入 前面1%已经缴纳
请问我第一季度因收到补偿款导致利润盈利要交企业所得税,其实我之后的季度都是亏损的,第一季度收到两笔补偿款,第二笔可以先做预收吗?这样我第一季度就不用交企业所得税了
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
普票红冲了不是直接在下个季度中抵减了要交的增值税吗
你好可以的 可以这么做的