您好 请问成本是23年发生的 还是24年发生的? 比如生产成本 如果23年产品没有完工入库 可以24年再完工入库结转到库存商品科目 然后出售 库存商品再结转到主营业务成本
公司去年的成本做多了,没有开票,也没有结转对应的成本,今年开票了,结转了相应的成本,可以用今年的开票收入,发放去年的工资吗?
22年收到的材料发票先做入库。可以在23年结转成本吗?
老师,请问一下,我做了暂估成本的话,发票可以跨年度开回来吗?就是我23年做了暂估成本,发票在24年汇算清缴前开回来可以吗?
老师,申请年报时跳出这个提示,23年没有结转成本,请问可以继续0成本申报吗?
老师 我23年预收回来200万 成本票也开回来了 钱也付出去了 但是没有结转成本 等24年开销项票的时候结转 这样可以吗 我现在资产负债表资产是负的 咋整
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
云帐房是根据银行流水,发票可自动生成凭证
无论在哪上班,同事大家都觉得我特笨,我也不知道到底是怎么了,确实是自己的原因吗
贷款贴息算利息收入吗
建筑行业
23年预收回来的款 成本开回来付出去的款 没有结转主营业务成本
等到24年开出销项票 再结转可以吗?不然24年成本少了
建筑企业 等到24年开出销项票 再结转可以的哈
还有就是暂估的发票 今年5月份之前开回来的发票 我们是小规模 把它放在6月31日冲回可以吗 因为我们是按季度做账 有的3月31日之前可以冲 有的5月份之前回来的 放在6月31日冲可以吗
暂估收回发票 汇算清缴之前 要5月31日前入账哈
明白 就是5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确的是吗
那我今年直接可以从5月31日做账吗 把1234月份都放在5月做
5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确 是的
那我是小规模 今年账可以直接从5月31做吗 把1234月份都放到5月做
那您一季度没有业务发生吗? 一季度不是有季报吗? 至少应该123做到3月份吧
123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月吗
123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月
暂估和结转都需要红冲是吗
请问您暂估分录怎么写的 暂估的金额跟发票金额有没有差异
没有差异 借工程施工 贷应付账款 冲的话就是做负数么 对吗
冲的话就是做负数 是的 然后根据发票再写分录
暂估和结转都需要冲是吧?
没有差异 结转可以不用红冲的哈
结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗? 主营业务成本一正一负不应该没有了吗
正确的发票回来我成本和结转都做进去了
结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗? 不会多啊 因为您收到发票的金额跟暂估的金额没有差异 怎么会多?
正确的发票回来成本和结转都做进去了 那就成本也要红冲