您好 请问成本是23年发生的 还是24年发生的? 比如生产成本 如果23年产品没有完工入库 可以24年再完工入库结转到库存商品科目 然后出售 库存商品再结转到主营业务成本

公司去年的成本做多了,没有开票,也没有结转对应的成本,今年开票了,结转了相应的成本,可以用今年的开票收入,发放去年的工资吗?
22年收到的材料发票先做入库。可以在23年结转成本吗?
老师,请问一下,我做了暂估成本的话,发票可以跨年度开回来吗?就是我23年做了暂估成本,发票在24年汇算清缴前开回来可以吗?
老师 我23年预收回来200万 成本票也开回来了 钱也付出去了 但是没有结转成本 等24年开销项票的时候结转 这样可以吗 我现在资产负债表资产是负的 咋整
成本票可以下年度结转吗?23年下询回来的成本票 账做进去了 没结转可以吗?23年成本够
建筑行业
23年预收回来的款 成本开回来付出去的款 没有结转主营业务成本
等到24年开出销项票 再结转可以吗?不然24年成本少了
建筑企业 等到24年开出销项票 再结转可以的哈
还有就是暂估的发票 今年5月份之前开回来的发票 我们是小规模 把它放在6月31日冲回可以吗 因为我们是按季度做账 有的3月31日之前可以冲 有的5月份之前回来的 放在6月31日冲可以吗
暂估收回发票 汇算清缴之前 要5月31日前入账哈
明白 就是5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确的是吗
那我今年直接可以从5月31日做账吗 把1234月份都放在5月做
5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确 是的
那我是小规模 今年账可以直接从5月31做吗 把1234月份都放到5月做
那您一季度没有业务发生吗? 一季度不是有季报吗? 至少应该123做到3月份吧
123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月吗
123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月
暂估和结转都需要红冲是吗
请问您暂估分录怎么写的 暂估的金额跟发票金额有没有差异
没有差异 借工程施工 贷应付账款 冲的话就是做负数么 对吗
冲的话就是做负数 是的 然后根据发票再写分录
暂估和结转都需要冲是吧?
没有差异 结转可以不用红冲的哈
结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗? 主营业务成本一正一负不应该没有了吗
正确的发票回来我成本和结转都做进去了
结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗? 不会多啊 因为您收到发票的金额跟暂估的金额没有差异 怎么会多?
正确的发票回来成本和结转都做进去了 那就成本也要红冲