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成本票可以下年度结转吗?23年下询回来的成本票 账做进去了 没结转可以吗?23年成本够

2024-04-15 22:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 22:39

您好 请问成本是23年发生的 还是24年发生的? 比如生产成本 如果23年产品没有完工入库 可以24年再完工入库结转到库存商品科目 然后出售 库存商品再结转到主营业务成本

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快账用户8677 追问 2024-04-16 07:08

建筑行业

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快账用户8677 追问 2024-04-16 07:09

23年预收回来的款 成本开回来付出去的款 没有结转主营业务成本

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快账用户8677 追问 2024-04-16 07:10

等到24年开出销项票 再结转可以吗?不然24年成本少了

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齐红老师 解答 2024-04-16 07:42

建筑企业 等到24年开出销项票 再结转可以的哈

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快账用户8677 追问 2024-04-16 08:10

还有就是暂估的发票 今年5月份之前开回来的发票 我们是小规模 把它放在6月31日冲回可以吗 因为我们是按季度做账 有的3月31日之前可以冲 有的5月份之前回来的 放在6月31日冲可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:12

暂估收回发票 汇算清缴之前 要5月31日前入账哈

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快账用户8677 追问 2024-04-16 08:17

明白 就是5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确的是吗

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快账用户8677 追问 2024-04-16 08:19

那我今年直接可以从5月31日做账吗 把1234月份都放在5月做

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:30

5月31之前要把暂估回来的发票做进去 做一笔冲的 再做一笔正确 是的

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快账用户8677 追问 2024-04-16 08:31

那我是小规模 今年账可以直接从5月31做吗 把1234月份都放到5月做

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:34

那您一季度没有业务发生吗?  一季度不是有季报吗? 至少应该123做到3月份吧

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快账用户8677 追问 2024-04-16 08:57

123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月吗

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:02

123有回来的成本票 需要把暂估的冲到3月

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快账用户8677 追问 2024-04-16 11:18

暂估和结转都需要红冲是吗

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齐红老师 解答 2024-04-16 11:35

请问您暂估分录怎么写的 暂估的金额跟发票金额有没有差异

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快账用户8677 追问 2024-04-16 11:49

没有差异 借工程施工 贷应付账款 冲的话就是做负数么 对吗

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齐红老师 解答 2024-04-16 11:52

冲的话就是做负数 是的 然后根据发票再写分录

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快账用户8677 追问 2024-04-16 12:07

暂估和结转都需要冲是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-16 12:16

没有差异 结转可以不用红冲的哈

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快账用户8677 追问 2024-04-16 12:19

结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗? 主营业务成本一正一负不应该没有了吗

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快账用户8677 追问 2024-04-16 12:21

正确的发票回来我成本和结转都做进去了

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齐红老师 解答 2024-04-16 12:32

结转不红冲 那不是主营业务成本多了吗? 不会多啊 因为您收到发票的金额跟暂估的金额没有差异 怎么会多?

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齐红老师 解答 2024-04-16 12:32

正确的发票回来成本和结转都做进去了 那就成本也要红冲

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您好 请问成本是23年发生的 还是24年发生的? 比如生产成本 如果23年产品没有完工入库 可以24年再完工入库结转到库存商品科目 然后出售 库存商品再结转到主营业务成本
2024-04-15
你好 严格来说不可以的,但是你这个金额不是很多的话影响不大的
2023-01-11
你好,预收回来200万,你这个做了收入吗?
2024-04-15
学员,您好。这样是可以的。汇算清缴前开具就可以。
2024-01-02
同学你好,如果金额不大,可以在24年入账,如果金额过大,需要走以前年度损益调整科目。但是都可以入账,这个不用担心。五年内的发票税务局都认可
2025-03-25
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